近日,合川区教委重点围绕区委区政府对教育审计项目督查整改要求,对教育系统直接承担审计整改任务的相关责任单位开展审计问题整改督查“回头看”,邀请区人大、区审计局、区财政局对整改督查相关情况进行指导。
会上,合川区教委汇报了有关政策执行、政府采购及资产管理、重点专项资金绩效等几方面的整改情况,区人大对全区教育系统审计整改落实及成效情况高度肯定,同时要求以抓实抓细审计反馈问题整改为契机,坚持反馈问题与解决问题相统一,把查问题、改问题与建机制有机结合,切实提高审计整改执行力,扎实做好审计监督“后半篇文章”。为进一步健全完善内部控制机制,优化监督举措,夯实内部控制体系,区教委和区审计局建立了内部审计指导监督协作机制,强化检查联动协同,加大内审监督力度,规范内审业务提升项目质量,加强内审结果运用指导协作,以内审结果运用贯通监督协作,确保教育系统从源头上堵塞漏洞,从根本上解决问题,形成发现问题、整改落实、完善制度的工作闭环。
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