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信息索引号 009325725/2018-00379 主题分类: 其他
发布机构 合川区人民政府 体裁分类: 财政预算、决算
有效性: 发布日期: 2018-08-31
标题: 侨联2017年部门决算公开情况说明
重庆市合川区归侨侨眷联合会

   2017年部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

  本单位主要职责:一是维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。二是开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会事务等方面进行交流与合作,为侨属企业提供服务。三是配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排,促进他们参加政治、经济和社会事务活动,履行政治协商、民主监督的职能。四是密切与海外侨胞及其社团的联系,对区内区外侨情进行调查研究,及时掌握重大动向,为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和提案。

      (二)机构设置。

  区侨联行政编制2名,设主席1名。内设办公室,设办公室主任1名。现在岗在编人员2人,退休人员1人。

  二、部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度收入总计52.64万元,支出总计52.64万元。与2016年决算数相比,收支增加1.88万元、增长3.70%,主要原因是人员增资。

      本部门2017年度收入合计52.64万元,其中:财政拨款收入52.64万元,占100.00%

  本部门2017年度支出合计52.64万元,其中:基本支出42.64万元,占81.00%;项目支出10.00万元,占19.00%

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是严格按照年初预算控制支出,故无结余和结转

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入52.64万元,较上年决算数增加1.88万元,增长3.70%。主要原因是人员增资。较年初预算数减少4.48万元,下降7.84%主要原因是侨联换届工作未实施,减少项目。

      本部门2017年度财政拨款支出52.64万元,较上年决算数增加1.88万元,增长3.70%。主要原因是人员增资。较年初预算数减少4.48万元,下降7.84%主要原因是侨联换届工作未实施,减少项目。

   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出41.97万元,占79.72%,较年初预算数减少3.89万元,主要原因是厉行节约;社会保障与就业支出6.49万元,占12.33%,较年初预算数减少0.59万元,主要原因是社会保障基数调整;医疗卫生与计划生育支出2.09万元,占3.97%,较年初预算数减少0.00万元;住房保障支出2.09万元,占3.98%,较年初预算数减少0.00万元

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出42.64万元。其中:人员经费37.55万元,较上年增加1.95万元,主要原因是人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费5.09万元,较上年减少0.07万元,主要原因是减少开支,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、公务接待、印刷费、差旅费、其它交通费用、其他资本性支出

       三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计1.12万元,较年初预算数减少0.08万元,主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.18万元,主要原因是物价上涨。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

    2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

  公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

      公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

      公务接待费1.12万元,主要用于接待上级侨联来合指导工作、海外重点人士、来合考察的外商等。费用支出较年初预算数减少0.08万元,主要原因是厉行节约,较上年支出数增加0.18万元,主要原因是物价上涨

     (三)“三公”经费实物量情况。

    2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待20批次,130人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费86.20元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

     四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出5.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、工会会费、其他交通费等。机关运行经费较2016年减少0.07万元,下降1.44%,主要原因是减少开支,厉行节约。

     (二)国有资产占用情况说明

  截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金10万元。重点绩效评价项目0个,涉及支出0元。

  、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

     )年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   )基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  )项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     )“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   )机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   )工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   )商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:区侨联42830708

附件下载:

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