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信息索引号 009325725/2018-00376 主题分类: 其他
发布机构 合川区人民政府 体裁分类: 财政预算、决算
有效性: 发布日期: 2018-08-31
标题: 民盟2017年部门决算公开情况说明
 中国民主同盟重庆市合川区委员会

  2017年部门决算情况说明

  一、部门基本情况 

      (一)职能职责。认真贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策,围绕中共和政府的中心工作组织开展活动,贯彻执行上级民盟组织的决定、决议,始终坚持正确的政治方向,发挥参政党的作用;2.领导合川民盟作好参政议政工作,提高盟的参政议政水平,做好课题调研、社情民意报送、两会建议、提案报送工作;3.强化组织建设,做好盟员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设工作;4.利用民盟的人才优势搞好社会服务工作。组织力量做好 “三下乡”活动;积极与合川区教委、科委和农业、文化部门合作,为合川教科文卫和农业结构调整献计出力。 

      (二)机构设置。机关内设1个科室:办公室。机关设行政编制2人,实有2人,设专职副主委1人,办公室主任1人。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计61.55万元,支出总计61.55万元。与2016年决算数相比,收支增加4.18万元、增长7.29%,主要原因是人员增资。

  本部门2017年度收入合计61.55万元,其中:财政拨款收入61.55万元,占100.00%

  本部门2017年度支出合计61.55万元,其中:基本支出40.01万元,占65.00%;项目支出21.54万元,占35.00%

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是严格按照年初预算控制支出,故无结余和结转。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入61.55万元,较上年决算数增加4.18万元,增长7.29%。主要原因是人员增资。较年初预算数增加12.84万元,增长26.35%。主要原因是基层盟员活动经费在历年往来中列支。

  本部门2017年度财政拨款支出61.55万元,较上年决算数增加4.18万元,增长7.29%。主要原因是人员增资。较年初预算数增加12.84万元,增长26.35%。主要原因是基层盟员活动经费在历年往来中列支。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出53.87万元,占87.52%,较年初预算数增加8.84万元,主要原因是人员工资上调和基层盟员活动经费在历年往来中有列支;社会保障与就业支出4.21万元,占6.84%,较年初预算数增加4.00万元,主要原因是社会保障基数调整;医疗卫生与计划生育支出1.67万元,占2.72%,较年初预算数减少0.00万元;住房保障支出1.80万元,占2.93%,较年初预算数增加0.00万元 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出40.01万元。其中:人员经费35.58万元,较上年增加12.25万元,主要原因是人员增资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费4.43万元,较上年减少3.25万元,主要原因是减少开支,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、公务接待、印刷费、差旅费、其它交通费用、其他资本性支出

  三、“三公”经费情况说明 

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017年度本部门“三公”经费支出共计0.66万元,较年初预算数减少0.34万元,主要原因是厉行节约较上年支出数增加0.60万元,主要原因是接待人数及批次较多及物价上涨。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元

  公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00元。

  公务接待费0.66万元,主要用于接待民盟上各区县组织来合调研及指导工作,费用支出较年初预算数减少0.34万元,主要原因是厉行节约,较上年支出数增加0.60万元,主要原因是主要原因是接待人数及批次较多及物价上涨。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次,83人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费79.49元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出4.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、工会会费、其他交通费等。机关运行经费较2016年减少3.25万元,下降42.30%,主要原因减少开支,厉行节约。 

  (二)国有资产占用情况说明截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

  (四)预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,涉及资金21.54万元。重点绩效评价项目0个,涉及支出0元。

  五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  、决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:民盟区委42822520

附件下载:

090eecac4f244802aba13fc7ba3952d2.xls

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