信息索引号 | 115003820093257252/2021-01042 | 主题分类: | 财政 |
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发布机构 | 合川区政府办公室 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
有效性: | 发布日期: | 2021-03-25 | |
标题: | 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会2021年部门预算情况说明 |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 加强政治引领和思想引导。加强青少年理想信念教育,用社会主义核心价值体系教育青少年,承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把青少年更广泛更紧密地团结在党的周围,引导青少年自觉培育和践行社会主义核心价值观,积极投身实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大实践。
2. 团结动员青少年围绕中心、服务大局。发挥共青团组织优势,积极动员和引导青年开展招商引资、企业服务、创新创业、社会治理、民生服务等活动,助推合川经济社会发展。
3. 强化共青团基本职责,突出工作主阵地。强化共青团组织团结凝聚青少年职责,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,以全区常住人口中6—35岁青少年为主要工作对象,以学校、社区、新兴领域、网络和机关事业单位为主阵地,重点加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖和工作覆盖,着力引导创业青年、流动青年、社工青年、网络青年等新兴青年加入或靠拢组织。
4. 拓展共青团社会职能。切实发挥社会事务管理服务作用,积极主动承接贫困大学生资助、青年就业创业服务等政府委托或职能转移的青少年工作事务。动员和组织青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等工作。积极代表和组织青少年参与民主协商、民主管理和民主监督。
5. 发挥共青团民主参与和民主监督作用。推荐青年创业先锋、青联委员等先进青年典型参选党代表、人大代表和政协委员。代表和组织青年参与民主协商,参与涉及青少年切身利益的政策文件、发展规划、民生计划等重大决策的调研论证。积极引导组织青年参与基层民主自治和企事业单位民主管理。加强对经济社会发展等方面政策的研究,提高参政议政水平。
6. 研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设,协助党组织管理团干部。
(二)单位构成。
团区委内设综合部、青少年事务部、志愿服务部三个部室。下属事业单位一个,青少年活动中心。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数579.54万元,其中:一般公共预算拨款481.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入97.64万元。收入较2020年减少209.32万元,主要是上级拨付专项工作经费减少。
(二)支出预算:2021年年初预算数579.54万元,其中:一般公共服务支出预算485.29万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算17.12万元,卫生健康支出预算9.68万元,住房保障支出预算11.45万元,其他支出56万元。支出预算较2020年减少209.32万元,主要项目支出预算减少209.32万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入481.9万元,一般公共预算财政拨款支出481.9万元,比2020年增加17.75万元。其中:基本支出194.13万元,比2020年增加25.3万元,主要原因较上年度预算增加1人、工资调标,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出287.76万元,比2020年减少7.56万元,主要原因是上级拨付项目经费减少,主要用于保障合川共青团日常业务工作的开展。
2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年减少324.71万元,主要原因是本年度无上级拨付政府性基金项目。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算4.5万元,与2020年度持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年度持平;公务接待费4.5万元,与2020年度持平;公务用车运行维护费0万元,与2020年度持平;公务用车购置费0万元,与2020年度持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 45.77万元,比上年增加4.42万元,主要原因为较上年度预算增加1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款287.76万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:侯伟 联系方式:023-42756763
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