信息索引号 | 115003820093257252/2019-31502 | 主题分类: | 其他 |
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发布机构 | 合川区人民政府 | 体裁分类: | 财政预算、决算 |
有效性: | 发布日期: | 2019-02-19 | |
标题: | 中国共产党重庆市合川区委员会办公室2019年部门预算情况说明 |
目录
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
二、部门预算情况说明
三、“三公”经费情况说明
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
中国共产党重庆市合川区委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.围绕区委中心工作,协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。
2.对涉及全区改革开放、经济建设、社会发展和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究,提出有价值的意见和建议,为区委科学决策提供依据。
3.负责协调处理全面深化改革、全面依法治区工作日常事务的职能部门。
4.负责重要信息的收集、整理、报送工作,向中办和市委上报重要信息,做好为区委的信息综合服务。
5.按照区委要求,督促检查全区各级各部门贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导指示、批示、工作部署情况,承办区委领导批示、交办事项的督办落实。
6.负责区委全会、专题工作会、常委会和视频会等会议的组织、筹办、服务工作,并协助区委领导组织会议决定事项的实施。
7.负责区委的公文处理和公文起草工作,协助区委领导做好文字工作。
8.负责区委的公务接洽工作,安排区委领导同志的公务活动。
9.协助区委协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作,负责全区性大型活动的组织、协调工作。
10.负责区委机关的日常值班工作,及时向领导报告重大突发事件,并积极协助领导妥善处置。
11.负责密码通信、密码电报和密码设备管理;检查指导全区普通密码的使用管理;负责机要值班工作。
12.负责制定和实施保密宣传教育培训计划;依法指导全区定密工作和保密管理工作;组织检查全区保密工作;协助查处失泄密案件。
13.负责全区党政专业通信传输平台、党政视频会议系统和红机保密电话管理。
14.负责协调全区电子政务网络规划、建设和管理,统筹全区电子政务网络项目建设,做好内外网、政务网站、政务信息数据和网络安全管理,推进办公自动化应用,指导镇街和区级部门电子政务建设。
15.承办区委交办的其他工作。
根据区委、区政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案》的通知要求,区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局;在区委办公室的机要、保密、密码管理等职责基础上,组建区委机要保密局;将区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归区委办公室。根据区编委印发《重庆市合川区副处级以上事业单位调整方案》的通知要求,将区机关事务中心有关公务接待职能划入区委办公室。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。相关预算指标将按机构改革情况予以调整。
(二)单位构成。
区委办公室(区委机要保密局)和区委研究室规格均为正处级行政单位,区委办下属2个事业单位:区档案馆(正处级)、区电子政务中心(副处级)。办公室内设11个正科级行政机构:区委督查室、区委值班室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、调研科、改革科、法治科、会联科、信息科。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1707.11万元,一般公共预算财政拨款支出1707.11万元,比2018年减少155.85万元。其中:基本支出1030.68万元,比2018年增加93.31万元,主要原因是职工调入、人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出676.43万元,比2018年减少249.16万元,主要原因是减少了专项工作任务等。
中国共产党重庆市合川区委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算64万元,比2018年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元;公务接待费22万元,比2018年减少2万元;公务用车运行维护费42万元,比2018年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元;主要原因是严格落实中央八项规定精神,严格控制公务接待范围、人数和标准。
四、其他重要事项的情况说明
1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费307.96万元,比上年预算减少56.02万元。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、维修费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额32万元,其中:政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款661.44万元;部门选定纳入重点绩效评价的项目4个,涉及财政拨款132.66万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,本单位及所属事业单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系方式如下:
部门预算公开联系人:魏竞,联系方式:42756533
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