| [索 引 号] | 12500382753083285M/2026-00001 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
| [发布机构] | 合川区行政服务中心 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-03-02 | [发文时间] | 2026-03-02 |
| [标 题] | 重庆市合川区政务服务中心2026年部门预算公开情况说明 | ||
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重庆市合川区政务服务中心
2026年部门预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
主要职责是承担对入驻部门政务服务工作的统筹管理及中心日常运行保障工作。贯彻落实相关法律法规和方针政策,深入落实政务服务改革;承担区政务服务中心及入驻部门各项工作的组织协调、指导服务、监督管理和工作考核;承担区政务服务中心及入驻部门标准化建设,协调监督政务服务事项审批管理和服务规范工作;承担一体化政务服务平台运行,组织实施政务服务信息化建设工作;承担区政务服务大厅日常运行管理,提供后勤保障服务;承担受理政务服务诉求工作,并按规定处理;承担政务服务事项的清理、承接、取消、下放、变更和公示的事务性工作,及动态管理政务服务事项清单工作;承担对镇(街)政务服务工作进行业务指导、工作考核和监督管理的事务性工作;承担政务服务政策调研工作,拟订政务服务政策、制度、办法、标准并组织实施的事务性工作;承担推进三级政务服务体系建设,规范三级政务服务体系运行机制,推进政务服务标准化、规范化、智能化的事务性工作;完成区委、区政府及区政府办公室交办的其他任务。
(二)单位构成。
根据市委办公厅、市政府办公厅印发的《重庆市合川区机构改革方案》及区委办公室、区政府办公室印发的《重庆市合川区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》精神,将重庆市合川区政务服务中心更名为重庆市合川区政务服务中心,为区政府办公室所属公益一类事业单位,机构规格为正处级。现下设综合科、督导科、业务科、基层指导科、后勤保障科5个科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1153.50万元,其中:一般公共预算拨款1153.50万元,收入较2025年增加214.71万元,主要是一般公共服务支出经费拨款增加147.17万元,商业服务业等支出经费拨款增加68.24万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1153.50万元,其中:一般公共服务支出预算985.01万元,社会保障和就业支出预算54.57万元,卫生健康支出预算20.42万元,住房保障支出预算24.21万元,商业服务业等支出预算68.24万元,资源勘探工业信息等支出预算1.04万元。支出预算较2025年增加214.71万元,主要是基本支出预算增加121.56万元,项目支出预算增加93.14万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1153.50万元,一般公共预算财政拨款支出1153.50万元,比2025年增加214.71万元。其中:基本支出496.75万元,比2025年增加121.56万元,主要原因是2026年将原项目经费—聘用人员经费纳入基本支出预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出656.74万元,比2025年增加93.14万元,主要原因是2026年新增工作人员统一着装费项目等,主要用于保障大厅正常运转、智慧大厅建设、网络信息系统运维等重点工作。
重庆市合川区政务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算1.20万元,比2025年减少3.80万元。其中:因公出国(境)费用万0元,与2025年保持一致,主要原因是近年来无因公出国(境)任务;公务接待费1.20万元,比2025年减少3.80万元,主要原因是严格按照过紧日子最新要求,厉行节约,严控接待标准和人次;公务用车运行维护费0万元,比2025年保持一致,主要原因是公务用车改革后本部门无公务用车;公务用车购置费0万元,与2025年保持一致;主要原因是2026年我部门无公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费55.57万元,比上年减少4.26万元,主要原因为厉行节约,减少福利费用,严控一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额77.70万元:政府采购货物预算77.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购77.70万元:政府采购货物预算77.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款656.70万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:彭艺佳
联系方式:023-42885677
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