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[索 引 号] 1150038200932524X2/2026-00003 [发文字号]
[主题分类] 财政 [载体分类] 财政预算、决算
[发布机构] 合川区政协办公室 [有 效 性]
[成文时间] 2026-03-02 [发文时间] 2026-03-02
[标 题] 中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2026年部门预算公开情况说明

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会

办公室2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(二)单位构成

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会机构设置7个专委会、1个办公室。即:提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、农业和农村工作委员会、社会和法制委员会、联络委员会、办公室,其中办公室下设5个行政正科级机构(即:秘书科、综合科、信访科、提案科、党建办),1个事业正科级机构(即:合川区政协社情民意信息中心)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数2236.35万元,其中:一般公共预算拨款2236.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2025年增加1.50万元,主要2026年公用经费综合定额预算标准下降。

(二)支出预算:2026年年初预算数2236.35万元,其中:一般公共服务支出预算1629.94万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算381万元,卫生健康支出预算102.17万元,资源勘探工业信息等支出9.63万元,住房保障支出预算113.62万元。支出预算较2025年增加1.50万元,主要是基本支出预算增加6.02万元,项目支出预算减少4.52万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2236.35万元,一般公共预算财政拨款支出2236.35万元,比2025年增加1.50万元。其中:基本支出1183.41万元,比2025年增加6.02万元,主要原因是2025年事业新增加人员1人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出352.95万元,比2025年减少4.52万元,主要原因:非编人员预算由项目调到人员经费中本年减少项目预算;二是新增资源勘探工业信息等支出预算,主要用于更换电脑设备;以上两点原因品叠形成比上年度减少预算4.52万元。主要用于政协会议、委员视察、政协培训、文史出版、公务车购置、非编劳务等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0元,中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算87.96万元,比2025年减少0.68万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年保持一致,本年度本单位无因公出国(境)工作安排;公务接待费29.00万元,比2025年减少0.68万元,主要原因例行节约,压缩预算0.68万元;公务用车运行维护费16万元,与2025年保持一致,主要原因是公务车保有量4辆,与2025年保持一致;公务用车购置费42.96万元,与2025年预算保持一致,主要原因是有2台公务车使用年限已久,可以申请报废,原计划2025年更换新车,还未更换时进行了一次故障维修,为发挥维修效用,继续坚持使用旧车未更换新车,故换车计划重新安排在2026年。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费277.27万元(本部门下属单位为事业单位,不属于机关运行经费统计范围),比上年减少24.67万元,行政公用经费行政综合定额压缩标准,减少预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.本单位政府采购预算总额52.96万元:政府采购货物预算52.96万元;其中一般公共预算拨款政府采购52.96万元:政府采购货物预算52.96万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款352.95万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:郭娅 联系方式:023-42756568


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