[索 引 号] | 11500382009325290D/2025-00002 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区委宣传部 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-06 | [发文时间] | 2025-03-06 |
[标 题] | 中共重庆市合川区委宣传部(本级)2025年单位预算公开情况说明 |
2025年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责宣传贯彻党的路线、方针、政策,围绕区委区政府中心工作开展宣传教育活动。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传,组织推动理论武装工作。负责规划、组织全区思想政治工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责统筹指导、协调全区精神文明建设工作。统筹分析研判和引导社会舆论,组织全区突发公共事件应急新闻工作。负责管理新闻出版行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。负责管理电影行政事务。负责对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展,指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区文化体制改革专项小组日常工作。统筹指导舆情信息工作。负责统筹协调对外宣传工作。负责统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委区政府新闻发布有关组织协调实施工作。负责组织开展新闻领域对外交流与合作,统筹协调指导推动与区外媒体的合作。负责统筹指导全区全民国防教育工作。
(二)单位构成
根据合川委办发〔2019〕13号文件《中共重庆市合川区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》,核定中共重庆市合川区委宣传部机关行政编制19名。设部长1名,常务副部长1名(正处级),副部长2名;科级职数11名。本部门独立编制机构1个,其中有6个内设科室:办公室、理论教育科、新闻舆论科、宣传教育科、文化文艺科、精神文明办。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1387.55万元,其中:一般公共预算拨款1367.55万元,政府性基金预算拨款20万元。收入较2024年减少211.13万元,主要是基本支出收入减少5.12万元,项目支出收入减少206.01万元,经费拨款减少211.13万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1387.55万元,其中:一般公共服务支出预算1229.35万元,社会保障和就业支出预算86.88万元,卫生健康支出预算24.25万元,住房保障支出预算27.07万元,其他支出预算20万元。支出预算较2024年减少211.13万元,主要是基本支出预算减少5.12万元,项目支出预算减少206.01万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1387.55万元,一般公共预算财政拨款支出 1387.55万元,比2024年减少116.63万元。其中:基本支出442.23万元,比2024年减少5.12万元,主要原因是2024年调出1人为三级主任科员,调入1人为副科级,基本支出减少;主要用于保障预算范围内在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出923.32万元,比2024年减少131.01万元,主要原因是严格落实过紧日子要求,压缩相关项目预算经费;主要用于区内外宣传推介、主流媒体宣传合作、乡村文化振兴、“扫黄打非”、全民国防教育等重点工作。
2025年政府性基金预算收入20万元,政府性基金预算支出20万元,比2024年减少75万元,主要原因是2024年有而2025年没有市级乡村学校少年宫培训暨述职考核工作、心理健康工作室建设2笔政府性基金专项预算,主要用于全区乡村少年宫建设相关费用支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算29.9万元,比2024年增加17.93万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致;公务接待费4.9万元,比2024年减少0.07万元,主要原因是严格落实过紧日子要求,控制公务接待费用;公务用车运行维护费7万元,与2024年保持一致;公务用车购置费18万元,比2024年增加18万元,主要原因是1辆公务车损坏严重,需要处置重购,按照公务车购置标准预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费75.66万元,比上年减少4.45万元,主要原因是人员公用经费预算标准下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额48万元:政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购48万元:政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款925.32万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:周鑫 联系方式:023-42756611
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