| [索 引 号] | 115003820093253033/2026-00002 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
| [发布机构] | 合川区委统战部 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-03-02 | [发文时间] | 2026-03-02 |
| [标 题] | 中国共产党重庆市合川区委员会统战部(本级)2026年单位预算公开情况说明 | ||
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中国共产党重庆市合川区委员会统战部(本级)2026年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署。在区委领导下,发现、联系和培养党外代表人士。联系民主党派,牵头协调无党派人士工作。开展党外知识分子统一战线工作。统筹协调民族工作,依法管理民族事务。统一管理宗教工作,依法管理宗教事务。推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。开展港澳统一战线工作。开展对台统一战线工作。开展海外统一战线工作。统一管理侨务工作。指导下级党委统一战线工作。指导工商联工作。指导和管理社会主义学院。做好统一战线有关单位和团体管理工作。
(二)单位构成。
中国共产党重庆市合川区委员会统战部内设5个机构科室,分别是办公室、党派科、民族宗教科、经济侨台科、宣传科。编制人数11人,在职人数11人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数697.23万元,其中:一般公共预算拨款697.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2025年增加80.74万元,主要原因是在职人员增加,人员经费增加83.89万元,日常公用经费增加14.57万元,项目支出预算减少17.72万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数697.23万元,其中:一般公共服务支出预算528.57万元,社会保障和就业支出预算81.66万元,卫生健康支出预算21.60万元,农林水支出预算40万元,资源勘探工业信息等支出预算1.74万元,住房保障支出预算23.65万元。支出预算较2025年增加80.74万元,主要是基本支出预算增加98.46万元,项目支出预算减少17.72万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入697.23万元,一般公共预算财政拨款支出697.23万元,比2025年增加80.74万元。其中:基本支出389.49万元,比2025年增加98.46万元,主要原因是在职人员增加,部门聘用人员经费纳入基本支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出298.74万元,比2025年减少17.72万元,主要原因是部门聘用人员经费纳入基本支出,主要用于统战事务、宗教事务等重点工作。
中国共产党重庆市合川区委员会统战部(本级)2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算12.5万元,比2025年增加2万元。其中:因公出国(境)费用2.5万元,比2025年增加2.5万元,主要原因是筹备香港重庆合川同乡会;公务接待费3万元,比2025年减少0.5万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费;公务用车运行维护费7万元,与2025年保持一致;公务用车购置费0万元,与2025年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费61.99万元,比2025增加14.57万元,主要原因是在职人员增加,相应公用经费增加。主要用于办公费、邮电费、水费、电费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款298.74万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:陈阳 联系方式:023-42756625
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