[索 引 号] | 115003827562041186/2025-00001 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区委办公室 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-06 | [发文时间] | 2025-03-06 |
[标 题] | 重庆市合川区电子政务中心2025年单位预算公开情况说明 |
重庆市合川区电子政务中心
2025年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
根据预算管理一体化相关工作要求,区委办公室下属事业单位从2025年起独立预算、独立核算。按照区财政局统筹安排,区机关文印中心纳入区电子政务中心一起预算、核算。
(一)职能职责
1.区电子政务中心职能职责
(1)承担全区电子政务内网、电子政务外网的组织、规划、协调、指导。
(2)承担全区电子政务网、办公系统、中心机房建设、管理和维护工作。
(3)负责全区电子政务应用技术培训,指导镇街和部门推进电子政务建设。
(4)负责全区党政机关电子公章的制作和管理。
(5)承担全区党务、政务网上公开信息发布审查。
(6)负责区委电子政务内网门户网站的建设管理及日常维护。
(7)牵头会同有关部门做好全区党政机关综合性网站(网页)建设管理及更新维护。
(8)负责全区电子政务网络运行保障、安全管理、保密服务工作。
(9)负责全区党政机关办公自动化和无纸化办公。
2. 区机关文印中心职能职责
(1)负责印制区委、区委办公室机关公文,区级机关涉密文件,以及其他需要印制的文件材料。
(2)负责区委办公室内部文件材料打字、公文样稿的签收、登记、排版、校核、印制、装订、检验等工作程序在内的相互关联、衔接有序的工作。
(3)负责复印涉密文件材料;负责文印中心设施设备及物品的申购、使用、维护、保养和管理,各种印制材料的采购工作。
(4)按财务收支两条线,负责与有关单位的业务往来的结算工作;负责承印的各种文件材料、印刷品的安全保密、防火、防盗工作。
(二)单位构成
区电子政务中心为区委办公室管理的副处级事业单位,内设4个正科级机构。区机关文印中心为区委办公室下属正科级事业单位,无内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数233.72万元,其中:一般公共预算拨款233.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2024年增加233.72万元,主要是基本支出拨款增加233.72万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数233.72万元,其中:一般公共服务支出预算182万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算31.10万元,卫生健康支出预算10.34万元,住房保障支出预算10.28万元。支出预算较2024年增加233.72万元,主要是基本支出拨款增加233.72万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入233.72万元,一般公共预算财政拨款支出233.72万元,比2024年增加233.72万元。其中:基本支出233.72万元,比2024年增加233.72万元,主要原因是根据预算管理一体化相关工作要求,区委办公室下属事业单位从2025年起独立预算、独立核算。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元,与2024年保持一致。
重庆市合川区电子政务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年预算相同,无增减;公务接待费0万元,与2024年预算相同,无增减;公务用车运行维护费0万元,与2024年预算相同,无增减;公务用车购置费0万元,与2024年预算相同,无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。本单位2025年项目支出0万元,不涉及绩效目标设置情况。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:胡航 联系方式:电话:023-42756533
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