| [索 引 号] | 12500382768884333W/2026-00001 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
| [发布机构] | 合川区机关事务中心 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-03-02 | [发文时间] | 2026-03-02 |
| [标 题] | 重庆市合川区机关事务管理中心2026年部门预算公开情况说明 | ||
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重庆市合川区机关事务管理中心
2026年部门预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
负责区级机关事务的管理、保障、服务工作;负责对区级机关事务实行统一管理,建立管理制度和标准,合理统筹配置资源;负责拟订机关事务管理规章制度;指导镇(街道)机关事务工作;负责副省部级以上领导及曾担任过副省部级以上职务的老同志、外区(县、市)“四大班子”主要领导带队的参观考察团(组)等重要公务接待服务工作;负责全区大型会务和重大活动的服务工作;负责区级机关办公用房管理工作,指导镇(街道)党政机关办公用房管理工作;负责全区机关事业单位公务用车(执法执勤车除外)及跨部门公务用车服务平台的管理工作;统一组织实施区级党政机关综合办公区域的物业、安保、消防、基建管理、维修、建设等后勤保障服务;负责全区公共机构节能工作;负责异地在合任职市管干部有关服务工作。
(二)单位构成
本单位内设6个机构科室,分别是综合科、接待会务科、行政后勤科、公共机构节能科、公务车辆管理科、保卫科。无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数4837.51万元,其中:一般公共预算拨款4837.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2025年增加871.86万元,主要是区人武部营区设施设备改造建设经费、房屋租赁费、后勤管理经费拨款增加627.5万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数4837.51万元,其中:一般公共服务支出预算4695.78万元,社会保障和就业支出预算81.23万元,卫生健康支出预算26.24万元,资源勘探工业信息等支出预算4.35万元,住房保障支出预算29.9万元。支出预算较2025年增加871.86万元,主要是基本支出预算增加428.92万元,项目支出预算增加442.94万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4837.51万元,一般公共预算财政拨款支出4837.51万元,比2025年增加871.86万元。其中:基本支出1352.82万元,比2025年增加428.92万元,主要原因是按统一要求调整临聘人员费用列支方式,主要用于保障在职、临聘人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3484.69万元,比2025年增加442.94万元,主要原因是区人武部营区设施设备改造建设经费、房屋租赁费、后勤管理经费等项目经费拨款增加,主要用于保障区级党政机关综合办公区及地下车库、区人武部营区及区武警中队营区、区级机关食堂等后勤运转,保障区级重要接待、大型活动及重要会议后勤服务等重点工作。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算247万元,比2025年减少3.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年保持一致;公务接待费40万元,与2025年保持一致;公务用车运行维护费101万元,比2025年减少3.5万元,主要原因是公务用车保有量减少1辆;公务用车购置费106万元,与2025年保持一致,主要原因是上年度公务用车配备更新计划延缓至2026年度执行。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年一般公共预算财政拨款运行经费601.73万元,比上年增加58.51万元,主要原因是本单位根据就餐单位的在编人数统一编制区级机关食堂就餐费用,2026年就餐人数增加,伙食补助费增加59.67万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况
2026年政府采购预算总额417.13万元:政府采购货物预算118.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算299万元;其中一般公共预算拨款政府采购417.13万元:政府采购货物预算118.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算299万元。
(三)绩效目标设置情况
2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3484.69万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月,本单位共有车辆25辆,其中一般公务用车25辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、预算公开联系方式
部门预算公开联系人:黄媛,联系方式:023-42756393。
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