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[索 引 号] 13500382MB0W48505H/2025-00003 [发文字号]
[主题分类] 财政 [载体分类] 财政预算、决算
[发布机构] 合川区妇联 [有 效 性]
[成文时间] 2025-03-06 [发文时间] 2025-03-06
[标 题] 重庆市合川区妇女联合会2025年部门预算公开情况说明

重庆市合川区妇女联合会

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 坚持党的领导。自觉服从党的领导,贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路,不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性。

2. 加强对妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神,推进家庭文明建设,培育良好家风。

3. 依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,依法依章程开展妇女儿童工作、维护妇女儿童权益,最广泛吸引和团结妇女群众。

4. 团结动员妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5. 突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表妇女群众参与相关法律法规和政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

6. 拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,扩大妇联组织对新领域新阶层的有效覆盖。以村、社区、家庭和机关事业单位为主阵地,重点加强对镇(街道)、村(社区)、社会组织等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上工作方式,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7. 积极参与社会治理。拓展妇联工作领域,积极承担妇女儿童权益维护、困难帮扶、就业创业、心理疏导等基本公共服务和社会管理服务。引导妇女群众运用法治方式合理表达诉求,促进社会和谐稳定。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8. 研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究城乡妇女儿童的发展状况、存在的突出问题,及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

9. 巩固和扩大全区各族各界妇女的大团结。积极发展同其他地区妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

10. 承担合川区妇女儿童工作委员会的日常工作。

(二)单位构成

合川区妇联内设2个机构科室,分别是综合部、妇儿工委办。下有重庆市合川区妇女儿童活动中心1个二级预算单位,是公益一类正科级事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数353.68万元,其中:一般公共预算拨款353.68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2024年增加25.8万元,主要原因一是市妇联下达项目资金增加,二是社会保障支出增加。

(二)支出预算:2025年年初预算数353.68万元,其中:一般公共服务支出预算284.8万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算47.33万元,卫生健康支出预算10.79万元,住房保障支出预算10.75万元。支出预算较2024年增加25.8万元,主要原因一是市妇联下达项目资金增加,二是社会保障支出增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入353.68万元,一般公共预算财政拨款支出353.68万元,比2024年增加25.8万元。其中:基本支出203.68万元,比2024年增加6.8万元,主要原因是增加了社会保障支出等,基本支出主要用于保障区妇联在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出150万元,比2024年增加19万元,主要原因是市妇联下达项目资金增加,项目支出主要用于围绕妇女儿童开展的维权服务、困难关爱、思想政治引领宣传、妇女培训、阵地建设、家庭教育活动等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年相比无增减,主要原因是严格执行重庆市、合川区关于因公出国的相关文件;公务接待费0万元,与2024年相比无增减,主要原因是严格执行重庆市、合川区关于公务接待的相关文件;公务用车运行维护费0万元,与2024年相比无增减,主要原因是严格执行重庆市、合川区关于公务车使用的有关文件;公务用车购置费0万元,与2024年相比无增减,主要原因是严格执行重庆市、合川区关于公务车使用的有关文件。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费27.17万元,比上年减少2.17万元,主要原因为下属正科级事业单位本年度独立核算,公用经费对应标准较上年预算降低。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.18万元:政府采购货物预算0.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.18万元:政府采购货物预算  0.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:郑雪莲,联系方式:023-42756772。 


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