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[索 引 号] 13500382MB0W48505H/2025-00001 [发文字号]
[主题分类] 财政 [载体分类] 财政预算、决算
[发布机构] 合川区妇联 [有 效 性]
[成文时间] 2025-03-06 [发文时间] 2025-03-06
[标 题] 重庆市合川区妇女儿童活动中心2025年单位预算公开情况说明

重庆市合川区妇女儿童活动中心

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动,引导广大妇女不断增强道路自信、理论自信、制度自信,坚定不移听党话、跟党走;宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育和引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,争做时代新女性;负责各级妇联干部的岗位培训和继续教育工作,提升妇联干部的综合素质和能力;举办妇女政治理论、业务知识和实用技术培训,为各行各业妇女群众提供业务及知识更新培训;举办儿童校外教育培训班,引导儿童参加社会实践和健康有益的集体活动,培养创新能力和社会实践能力,发掘特长和潜能,促进其全面发展;开办“家教大讲堂”,对未成年人监护人宣讲科学的家庭教育知识,增强他们科学教子的意识和能力,争做合格父母,培养合格人才;开展各种有益于妇女儿童身心健康、寓教于乐、丰富多彩的文体活动和比赛,丰富妇女儿童的精神文化生活;联络、接待区外妇女组织、妇女团体,增进了解和友谊,加强合作;积极联络相关部门,拓展妇女儿童活动中心发展领域;完成区妇联交办的其他工作任务。

(二)单位构成

重庆市合川区妇女儿童活动中心为合川区妇联下属公益一类正科级事业单位,无内设机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数211.69万元,其中:一般公共预算拨款211.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2024年增加211.69万元,主要原因是从2025年起本单位独立预算核算。

(二)支出预算:2025年年初预算数211.69万元,其中:一般公共服务支出预算197.76万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算8.59万元,卫生健康支出预算2.69万元,住房保障支出预算2.66万元。支出预算较2024年增加211.69万元,主要原因是从2025年起本单位独立预算核算。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入211.69万元,一般公共预算财政拨款支出211.69万元,比2024年增加211.69万元。其中:基本支出61.69万元,比2024年增加61.69万元,主要原因是从2025年起本单位独立预算核算人员经费和公用经费。基本支出主要用于保障区妇女儿童活动中心在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出150万元,比2024年增加150万元,原因是独立预算核算妇女儿童事业发展资金等项目,项目支出主要用于围绕妇女儿童开展的维权服务、困难关爱、思想政治引领宣传、妇女培训、阵地建设、家庭教育活动等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年相比无增减,主要原因是严格执行重庆市、合川区关于因公出国的相关文件;公务接待费0万元,与2024年相比无增减,主要原因是严格执行重庆市、合川区关于公务接待的相关文件;公务用车运行维护费0万元,与2024年相比无增减,主要原因是严格执行重庆市、合川区关于公务车使用的有关文件;公务用车购置费0万元,与2024年相比无增减,主要原因是严格执行重庆市、合川区关于公务车使用的有关文件。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费8.6万元,比上年增加8.6万元,主要原因为本单位2025年起独立预算核算公用经费。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:郑雪莲,联系方式:023-42756772。


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