[索 引 号] | 12500382MB16766001/2025-00001 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区档案馆 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-05 | [发文时间] | 2025-03-05 |
[标 题] | 重庆市合川区档案馆2025年部门预算公开情况说明 |
重庆市合川区档案馆
2025年部门预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策,统筹规划本地区档案工作,起草并组织实施本地区档案事业发展规划。接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案和有关合川历史档案,并确保档案资料的安全。采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作,依法向社会开放档案信息资源,为社会各界利用档案资源提供服务。组织开展档案学术交流,承办有关档案利用的涉外事务。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
重庆市合川区档案馆内设5个机构科室,分别是综合科、馆务科、信息技术科、鉴定编研科、接收征集科,无下属二级预算单位。编制15人,实有13人,退休11人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数949.61万元,其中:一般公共预算拨款949.61万元。收入较2024年减少14.8万元,主要是按照厉行节约要求,降低办公运行成本,基本支出减少34.8万元,新增爱国主义基地运行维护费和数字档案馆运行维护费两个预算项目,项目支出预算增加20万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数949.61万元,其中:一般公共服务支出预算825.62万元,社会保障和就业支出预算75.63万元,卫生健康支出预算22.79万元,住房保障支出预算25.57万元。支出预算较2024年减少14.8万元,主要是基本支出预算减少34.8万元;增加爱国主义基地运行维护费和数字档案馆运行维护费两个预算项目,项目支出预算增加20万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入949.61万元,一般公共预算财政拨款支出949.61万元,比2024年减少14.8万元。其中:基本支出403.61万元,比2024年减少34.8万元,主要原因是2024年在职人员退休1人,各项人员费用减少,主要用于保障档案馆在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出546万元,比2024年增加20万元,主要原因是较2024年增加了爱国主义基地运行维护费和数字档案馆运行维护费两个预算项目,主要用于推动创建国家级数字化档案馆、爱国主义教育基地提档升级、档案免费查阅利用、档案库房恒温恒湿保障、馆藏档案安全保管保护、馆藏档案数字化、物业管理、网络信息系统维护、珍贵档案征集等重点工作。
重庆市合川区档案馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4万元,比2024年相比无差异。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年相比无差异,主要原因是我单位无因公出国(境)情况;公务接待费4万元,比2024年相比无差异,主要原因是严格遵守中央八项规定要求,厉行节约,严控公务接待标准和次数;公务用车运行维护费0万元,比2024年相比无差异,主要原因是我单位未保留公务车辆;公务用车购置费 0万元,比2024年相比无差异,主要原因是我单位今年无购置公务用车需求 。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费63.44万元,比上年减少6.33万元,主要原因为厉行节约,机关运行成本降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款546万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张美雪 电话:023-42756826
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