| [索 引 号] | 11500382009326410P/2026-00015 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
| [发布机构] | 合川区盐井街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-02-27 | [发文时间] | 2026-02-27 |
| [标 题] | 重庆市合川区人民政府盐井街道办事处 (本级) 2026年单位预算公开情况说明 | ||
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重庆市合川区人民政府盐井街道办事处 (本级)
2026年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)街道党工委职责:负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导;负责街道的思想政治工作和精神文明建设;负责街道社会治安综合治理工作;负责街道党风廉政建设;负责街道干部工作;负责社区基层党组织和街道机关支部的建设;负责对社区工青妇群众组织的领导;负责街道党的统战工作;负责社区和机关党员教育管理工作;负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。
(2)街道办事处职责:街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女儿童、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
(二)单位构成
本部分包含本单位内设“一中心”,基层治理指挥中心,“四板块”,分别是党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3623.15万元,其中:一般公共预算拨款3501.28万元,政府性基金预算拨款121.87万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元。由于2025年及以前未设二级预算单位,重庆市合川区人民政府盐井街道办事处(本级)2025年无预算,无法进行比较,下同。
(二)支出预算:2026年年初预算数3623.15万元,其中:一般公共服务支出预算1401.26万元,文化旅游体育与传媒支出预算4.5万元,社会保障和就业支出预算891.05万元,卫生健康支出预算70.45万元,节能环保支出预算57.87万元,城乡社区支出预算566.05万元,农林水支出预算433.43万元,资源勘探工业信息等支出预算13.3万元,住房保障支出预算72.92万元,其他支出预算112.31万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3501.28万元,一般公共预算财政拨款支出3501.28万元。其中:基本支出1244.98万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出2256.3万元,主要用于社会福利,临时救助,特困人员救助供养等重点工作。
2026年政府性基金预算收入121.87万元,政府性基金预算支出121.87万元,主要用于红砖厂路(通畅)建设、体育公园建设项目、耕地恢复补足、农村公路错车道增设工程建设等。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算22.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费11.8万元;公务用车运行维护费10.5万元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费183.98万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额6.9万元:政府采购货物预算6.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购6.9万元:政府采购货物预算6.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2256.3万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:黄靖,电话:023-42701345
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