[索 引 号] | 11500382009326568B/2021-00003 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区双凤镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2021-03-30 | [发文时间] | 2021-03-30 |
[标 题] | 重庆市合川区双凤镇人民政府2021年部门预算情况说明 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。镇政府要适当调整经济管理职能,切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高镇街的社会管理和公共服务水平,切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
(二)单位构成
综合办事机构设置有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业单位设置有农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数4244.50万元,其中:一般公共预算拨款3899.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入344.95万元。收入较2020年减少217.78万元,主要是上年结转收入减少 217.78万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数4244.50万元,其中:一般公共服务支出预算1068.85万元,文化旅游体育与传媒支出预算73.93万元,社会保障和就业支出预算1453.91万元,卫生健康支出预算117.82万元,节能环保支出预算103.51万元,城乡社区支出预算104.28万元,农林水支出预算1060.40万元,交通运输支出预算13.41万元,住房保障支出预算83.17万元,灾害防治及应急管理支出预算51.22万元,预备费114.00万元。支出预算较2020年减少217.78万元,主要是基本支出预算增加50.70万元,项目支出预算减少268.48万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3899.55万元,一般公共预算财政拨款支出3899.55万元,比2020年减少396.59万元。其中:基本支出1589.35万元,比2020年增加50.70万元,主要原因是调资、增加奖励绩效等,主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2310.20万元,比2020年减少447.29万元,主要原因是压减了部分项目资金等,主要用于保基本民生等重点工作。
重庆市合川区双凤镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2020年减少166.13万元,主要原因是无上年结转。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算27万元,比2020年减少6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是无因公出国(境);公务接待费17万元,比2020年减少6万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费10万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是保证公务车正常运行;公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加)0万元;主要原因是无公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费188.91万元,比上年减少8.38万元,主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
双凤镇事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2310.20万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取款得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取款得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陶世辉 联系方式:023-42482440
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