[索 引 号] | 11500382009327333L/2025-00030 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区南津街街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-05 | [发文时间] | 2025-03-05 |
[标 题] | 重庆市合川区人民政府南津街街道办事处2025年部门预算公开情况说明 |
附件1
重庆市合川区人民政府南津街街道办事处2025年部门预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定,执行街道的经济和社会发展计划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题,做好组织实施和监督落实。
2、落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,落实制度治党、依规治党,落实党风廉政建设主体责任。
3、落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设,统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。
4、按照干部管理权限,负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。
5、统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理,推进乡村振兴、统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责街道经济管理工作,制定符合街情的经济发展规划,推进重大项目建设和落地,整顿规范市场经济秩序,研究解决经济发展中存在的问题。管理国有资产和集体资产,优化营商环境,保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。
6、统筹负责辖区内公共服务工作,保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权,依法开展行政审批工作。
7、统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好外来人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作,维护村(居)民的合法权益,处理人民群众来信来访工作。
8、统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理,统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作,负责突发公共事件的应对处置,组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。
9、完善党领导下的基层社会治理体系,依法指导、支持和帮助村民(居民)委员会做好组织建设和制度建设,提高基层自治水平;负责社区建设和管理,组织开展社区服务和社会公益活动;动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。
10、编制本街道财政预决算计划并组织实施。负责街道财政资金的使用、监督和管理,统筹财政预算资金的分配与调度。统筹各项政府性收支管理。
11、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
本单位内设5个行政编制机构,分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;5个事业编制机构,分别为:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、城镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数12283.64万元,其中:一般公共预算拨款12262.44万元,政府性基金预算拨款21.2万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入 0万元,事业收入0万元。收入较2024年增加527.63万元,主要是上年结转增加763.71万元,提前下达2025年文化中心免费开放专项资金4.1万元,本年预算减少240.18万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数12283.64万元,其中:一般公共服务支出预算6406.6万元,文化旅游体育与传媒支出预算1041.63万元,社会保障和就业支出预算1469.33万元,卫生健康支出预算185.87万元,节能环保支出预算133.59万元,城乡社区支出预算861.68万元,农林水支出预算1618.61万元,交通运输支出预算356.11万元,住房保障支出预算179.02万元,灾害防治及应急管理支出预算10万元,其他支出预算21.2万元。支出预算较2024年增加527.63万元,主要是基本支出预算减少223.33万元,项目支出预算增加750.96万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入12262.44万元,一般公共预算财政拨款支出12262.44万元,比2024年增加606.43万元。其中:基本支出3613.28万元,比2024年减少223.33万元,主要原因是在职人员减少及公用经费标准降低,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8649.16万元,比2024年增加829.77万元,主要原因是上年结转资金增加,主要用于民政救助、村社区运行保障、拆迁还房物业、农村环境卫生、市政管理、安全维稳等重点工作。
2025年政府性基金预算收入21.2万元,政府性基金预算支出21.2万元,比2024年或减少78.8万元,主要原因是政府性基金结转减少,主要用于片区敬老院服务能力提升项目、梁坝村农民体育健身工程更新。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算25.5万元,比2024年减少20 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无因公出国费用预算;公务接待费8万元,比2024年减少0万元,主要原因是2025年工作任务与上年大体相当;公务用车运行维护费17.5万元,比2024年减少0万元,主要原因是2025年工作任务与上年大体相当;公务用车购置费0万元,比2024年减少20万元;主要原因是本年无公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费312.89万元,比上年减少45.71万元,主要原因为在职人员减少及公用经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、城镇建设服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1222.88万元:政府采购货物预算205.22万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算987.66万元;其中一般公共预算拨款政府采购1222.88万元:政府采购货物预算205.22万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算987.66万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8649.16万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:曹毅 联系方式:42734272
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