[索 引 号] | 11500382009326832N/2021-00008 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区隆兴镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2021-04-08 | [发文时间] | 2021-04-08 |
[标 题] | 重庆市合川区隆兴镇人民政府2019年部门预算社会公开表 |
附表1 | ||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 31,897,021.48 | 一、本年支出 | 39,533,084.13 | 39,164,764.13 | 368,320.00 | |
一般公共预算收入 | 31,897,021.48 | 一般公共服务支出 | 7,809,334.18 | 7,809,334.18 | ||
基金预算收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550,372.15 | 550,372.15 | |||
国有资本经营预算入 | 社会保障和就业支出 | 11,079,515.66 | 11,079,515.66 | |||
二、上年结转 | 7,636,062.65 | 卫生健康支出 | 1,081,978.12 | 1,081,978.12 | ||
一般公共预算收入 | 7,267,742.65 | 节能环保支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | ||
基金预算收入 | 368,320.00 | 城乡社区支出 | 2,325,728.00 | 1,994,600.00 | 331,128.00 | |
国有资本经营预算入 | 农林水支出 | 13,245,132.66 | 13,245,132.66 | |||
交通运输支出 | 1,582,995.00 | 1,582,995.00 | ||||
住房保障支出 | 610,836.36 | 610,836.36 | ||||
预备费 | 930,000.00 | 930,000.00 | ||||
其他支出 | 37,192.00 | 37,192.00 | ||||
结转下年 | ||||||
收入总数 | 39,533,084.13 | 支出总数 | 39,533,084.13 | 39,164,764.13 | 368,320.00 |
附表2 | ||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
总计 | 23209817 | 39164764.13 | 13,942,541.48 | 25,222,222.65 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 5495178 | 7809334.18 | 4,737,362.18 | 3,071,972.00 | |
20101 | 人大事务 | 239099 | 843379.46 | 371,379.46 | 472,000.00 | |
2010101 | 行政运行 | 171099 | 371379.46 | 371,379.46 | 0.00 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 0 | 183000 | 0.00 | 183,000.00 | |
2010104 | 人大会议 | 68000 | 289000 | 0.00 | 289,000.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4774399 | 5010541.82 | 3,263,789.82 | 1,746,752.00 | |
2010301 | 行政运行 | 3870304 | 3263789.82 | 3,263,789.82 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 904095 | 1746752 | 0.00 | 1,746,752.00 | |
20106 | 财政事务 | 391436 | 383986.52 | 383,986.52 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 391436 | 383986.52 | 383,986.52 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 90244 | 1571426.38 | 718,206.38 | 853,220.00 | |
2013101 | 行政运行 | 24694 | 718206.38 | 718,206.38 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 65550 | 853220 | 0.00 | 853,220.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 757618 | 550372.15 | 550,372.15 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 757618 | 550372.15 | 550,372.15 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 757618 | 550372.15 | 550,372.15 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9695301 | 11079515.66 | 2,246,512.01 | 8,833,003.65 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 540583 | 439070.11 | 439,070.11 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 540583 | 439070.11 | 439,070.11 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 346866 | 511524 | 0.00 | 511,524.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 346866 | 511524 | 0.00 | 511,524.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1302088 | 1807441.9 | 1,807,441.90 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 787206 | 1018036.6 | 1,018,036.60 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314882 | 407214.64 | 407,214.64 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 200000 | 382190.66 | 382,190.66 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 2842816 | 2918544 | 0.00 | 2,918,544.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 120000 | 145596 | 0.00 | 145,596.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 535320 | 711572 | 0.00 | 711,572.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 752532 | 803520 | 0.00 | 803,520.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 216000 | 154528 | 0.00 | 154,528.00 | |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 116400 | 148680 | 0.00 | 148,680.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 1102564 | 954648 | 0.00 | 954,648.00 | |
20810 | 社会福利 | 415800 | 242495.65 | 0.00 | 242,495.65 | |
2081001 | 儿童福利 | 387000 | 41760 | 0.00 | 41,760.00 | |
2081002 | 老年福利 | 28800 | 200735.65 | 0.00 | 200,735.65 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 3998400 | 4836320 | 0.00 | 4,836,320.00 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3868800 | 3396440 | 0.00 | 3,396,440.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 129600 | 1439880 | 0.00 | 1,439,880.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 248748 | 223620 | 0.00 | 223,620.00 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 248748 | 223620 | 0.00 | 223,620.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 100500 | 0.00 | 100,500.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 100500 | 0.00 | 100,500.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 635271 | 1081978.12 | 829,378.12 | 252,600.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 635271 | 829378.12 | 829,378.12 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 315819 | 336882.11 | 336,882.11 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 209515 | 355860.3 | 355,860.30 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 109937 | 136635.71 | 136,635.71 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 0 | 252600 | 0.00 | 252,600.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0 | 252600 | 0.00 | 252,600.00 | |
211 | 节能环保支出 | 0 | 280000 | 0.00 | 280,000.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 0 | 280000 | 0.00 | 280,000.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 0 | 280000 | 0.00 | 280,000.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2090000 | 1994600 | 0.00 | 1,994,600.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 210000 | 40000 | 0.00 | 40,000.00 | |
2120104 | 城管执法 | 210000 | 40000 | 0.00 | 40,000.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 220000 | 251000 | 0.00 | 251,000.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220000 | 251000 | 0.00 | 251,000.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1660000 | 1703600 | 0.00 | 1,703,600.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1660000 | 1703600 | 0.00 | 1,703,600.00 | |
213 | 农林水支出 | 3843772 | 13245132.66 | 4,968,080.66 | 8,277,052.00 | |
21301 | 农业 | 2010676 | 7411560.6 | 4,673,196.60 | 2,738,364.00 | |
2130104 | 事业运行 | 2010676 | 4673196.6 | 4,673,196.60 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0 | 2700000 | 0.00 | 2,700,000.00 | |
2130112 | 农业行业业务管理 | 0 | 16964 | 0.00 | 16,964.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 0 | 21400 | 0.00 | 21,400.00 | |
21303 | 水利 | 278284 | 450564.06 | 294,884.06 | 155,680.00 | |
2130316 | 农田水利 | 0 | 155680 | 0.00 | 155,680.00 | |
2130317 | 水利技术推广 | 278284 | 294884.06 | 294,884.06 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 1554812 | 5383008 | 0.00 | 5,383,008.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0 | 1925220 | 0.00 | 1,925,220.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1124812 | 2609240 | 0.00 | 2,609,240.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0 | 380548 | 0.00 | 380,548.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 430000 | 468000 | 0.00 | 468,000.00 | |
214 | 交通运输支出 | 0 | 1582995 | 0.00 | 1,582,995.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 0 | 119715 | 0.00 | 119,715.00 | |
2140106 | 公路养护 | 0 | 119715 | 0.00 | 119,715.00 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 0 | 1463280 | 0.00 | 1,463,280.00 | |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 0 | 1463280 | 0.00 | 1,463,280.00 | |
221 | 住房保障支出 | 472342 | 610836.36 | 610,836.36 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 472342 | 610836.36 | 610,836.36 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 472342 | 610836.36 | 610,836.36 | 0.00 | |
227 | 预备费 | 220335 | 930000 | 0.00 | 930,000.00 | |
227 | 预备费 | 220335 | 930000 | 0.00 | 930,000.00 | |
227 | 预备费 | 220335 | 930000 | 0.00 | 930,000.00 | |
备注:本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附表3 | ||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
总计 | 13,942,541.48 | 10499459.57 | 3,443,081.91 | |||
301 | 工资福利支出 | 10,066,712.91 | 10066712.91 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2,361,444.00 | 2361444 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,234,686.00 | 1234686 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 147,809.00 | 147809 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 2,063,484.00 | 2063484 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,018,036.60 | 1018036.6 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 407,214.64 | 407214.64 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 692,742.41 | 692742.41 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 136,635.71 | 136635.71 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 74,784.19 | 74784.19 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 610,836.36 | 610836.36 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,319,040.00 | 1319040 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 3,443,081.91 | 0 | 3,443,081.91 | ||
30201 | 办公费 | 409,600.00 | 0 | 409,600.00 | ||
30205 | 水费 | 51,200.00 | 0 | 51,200.00 | ||
30206 | 电费 | 51,200.00 | 0 | 51,200.00 | ||
30207 | 邮电费 | 128,000.00 | 0 | 128,000.00 | ||
30211 | 差旅费 | 1,196,600.00 | 0 | 1,196,600.00 | ||
30216 | 培训费 | 76,352.76 | 0 | 76,352.76 | ||
30217 | 公务接待费 | 507,100.00 | 0 | 507,100.00 | ||
30228 | 工会经费 | 101,803.66 | 0 | 101,803.66 | ||
30229 | 福利费 | 152,705.49 | 0 | 152,705.49 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 115,000.00 | 0 | 115,000.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 245,520.00 | 0 | 245,520.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 408,000.00 | 0 | 408,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 432,746.66 | 432746.66 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 50,436.00 | 50436 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 120.00 | 120 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 382,190.66 | 382190.66 | 0.00 |
附表4 | |||||||||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 2018预算数 | 2019预算数 | ||||||||||
总计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(出境)费用 | 总计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国(出境)费用 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
总计: | 622,100.00 | 507,100.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | |||||||||
603018001 | 隆兴镇共产党 | 25,200.00 | 25,200.00 | ||||||||||
603018002 | 隆兴镇人大 | 12,600.00 | 12,600.00 | ||||||||||
603018003 | 隆兴镇政府机关 | 300,800.00 | 185,800.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | ||||||||
603018004 | 隆兴镇财政所 | 18,900.00 | 18,900.00 | ||||||||||
603018006 | 隆兴镇农业事业 | 201,600.00 | 201,600.00 | ||||||||||
603018008 | 隆兴镇水利事业 | 12,600.00 | 12,600.00 | ||||||||||
603018009 | 隆兴镇文化事业 | 25,200.00 | 25,200.00 | ||||||||||
603018010 | 隆兴镇社保中心 | 25,200.00 | 25,200.00 |
附表5 | ||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
总计 | 368,320.00 | 368,320.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 331,128.00 | 331,128.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 331,128.00 | 331,128.00 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 6,128.00 | 6,128.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 325,000.00 | 325,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 37,192.00 | 37,192.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37,192.00 | 37,192.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 37,192.00 | 37,192.00 | |||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
附表6 | ||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府部门收支总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
一般公共预算收入 | 31,897,021.48 | 一般公共服务支出 | 7,809,334.18 | |||
基金预算收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550,372.15 | ||||
国有资本经营预算收入 | 社会保障和就业支出 | 11,079,515.66 | ||||
社保基金 | 卫生健康支出 | 1,081,978.12 | ||||
事业收入 | 节能环保支出 | 280,000.00 | ||||
事业单位经营收入 | 城乡社区支出 | 2,325,728.00 | ||||
其他收入 | 农林水支出 | 13,245,132.66 | ||||
交通运输支出 | 1,582,995.00 | |||||
住房保障支出 | 610,836.36 | |||||
预备费 | 930,000.00 | |||||
其他支出 | 37,192.00 | |||||
本年收入合计 | 31,897,021.48 | 本年支出合计 | 39,533,084.13 | |||
用事业基金弥补收支差额 | ||||||
上年结转收入小计 | 7,636,062.65 | 结转下年 | ||||
收入合计 | 39,533,084.13 | 支出总计 | 39,533,084.13 |
附表7 | |||||||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府部门收入总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
总计 | 39,533,084.13 | 7,636,062.65 | 31,897,021.48 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,809,334.18 | 7,809,334.18 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 843,379.46 | 843,379.46 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 371,379.46 | 371,379.46 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 183,000.00 | 183,000.00 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 289,000.00 | 289,000.00 | ||||||||
2010150 | 事业运行 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,010,541.82 | 5,010,541.82 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 3,263,789.82 | 3,263,789.82 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,746,752.00 | 1,746,752.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | 383,986.52 | 383,986.52 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 383,986.52 | 383,986.52 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,571,426.38 | 1,571,426.38 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 718,206.38 | 718,206.38 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 853,220.00 | 853,220.00 | ||||||||
2013150 | 事业运行 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550,372.15 | 550,372.15 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 550,372.15 | 550,372.15 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 550,372.15 | 550,372.15 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,079,515.66 | 204,935.65 | 10,874,580.01 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 439,070.11 | 439,070.11 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 439,070.11 | 439,070.11 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 511,524.00 | 511,524.00 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 511,524.00 | 511,524.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,807,441.90 | 1,807,441.90 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,018,036.60 | 1,018,036.60 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 407,214.64 | 407,214.64 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 382,190.66 | 382,190.66 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 2,918,544.00 | 2,918,544.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 145,596.00 | 145,596.00 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 711,572.00 | 711,572.00 | ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 803,520.00 | 803,520.00 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 154,528.00 | 154,528.00 | ||||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 148,680.00 | 148,680.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 954,648.00 | 954,648.00 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 242,495.65 | 186,335.65 | 56,160.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 41,760.00 | 41,760.00 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 200,735.65 | 186,335.65 | 14,400.00 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,836,320.00 | 4,836,320.00 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3,396,440.00 | 3,396,440.00 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,439,880.00 | 1,439,880.00 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 223,620.00 | 223,620.00 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 223,620.00 | 223,620.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100,500.00 | 18,600.00 | 81,900.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 100,500.00 | 18,600.00 | 81,900.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,081,978.12 | 1,081,978.12 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 829,378.12 | 829,378.12 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 336,882.11 | 336,882.11 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 355,860.30 | 355,860.30 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 136,635.71 | 136,635.71 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | ||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 252,600.00 | 252,600.00 | ||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 252,600.00 | 252,600.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 280,000.00 | 280,000.00 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 280,000.00 | 280,000.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,325,728.00 | 331,128.00 | 1,994,600.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 251,000.00 | 251,000.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 251,000.00 | 251,000.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,703,600.00 | 1,703,600.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,703,600.00 | 1,703,600.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 331,128.00 | 331,128.00 | ||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 6,128.00 | 6,128.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 325,000.00 | 325,000.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 13,245,132.66 | 5,199,812.00 | 8,045,320.66 | |||||||
21301 | 农业 | 7,411,560.60 | 2,738,364.00 | 4,673,196.60 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 4,673,196.60 | 4,673,196.60 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | ||||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 16,964.00 | 16,964.00 | ||||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 21,400.00 | 21,400.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 450,564.06 | 155,680.00 | 294,884.06 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 155,680.00 | 155,680.00 | ||||||||
2130317 | 水利技术推广 | 294,884.06 | 294,884.06 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 5,383,008.00 | 2,305,768.00 | 3,077,240.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,925,220.00 | 1,925,220.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,609,240.00 | 2,609,240.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 380,548.00 | 380,548.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 468,000.00 | 468,000.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 1,582,995.00 | 1,582,995.00 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 119,715.00 | 119,715.00 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 119,715.00 | 119,715.00 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,463,280.00 | 1,463,280.00 | ||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,463,280.00 | 1,463,280.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 610,836.36 | 610,836.36 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 610,836.36 | 610,836.36 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 610,836.36 | 610,836.36 | ||||||||
227 | 预备费 | 930,000.00 | 930,000.00 | ||||||||
227 | 预备费 | 930,000.00 | 930,000.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 37,192.00 | 37,192.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37,192.00 | 37,192.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 37,192.00 | 37,192.00 | ||||||||
附表8 | ||||||||
重庆市合川区隆兴镇人民政府部门支出总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
总计 | 39,533,084.13 | 13,942,541.48 | 17,954,480.00 | 7,636,062.65 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,809,334.18 | 4,737,362.18 | 3,071,972.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 843,379.46 | 371,379.46 | 472,000.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 371,379.46 | 371,379.46 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 183,000.00 | 183,000.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 289,000.00 | 289,000.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,010,541.82 | 3,263,789.82 | 1,746,752.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 3,263,789.82 | 3,263,789.82 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,746,752.00 | 1,746,752.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 383,986.52 | 383,986.52 | |||||
2010601 | 行政运行 | 383,986.52 | 383,986.52 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,571,426.38 | 718,206.38 | 853,220.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 718,206.38 | 718,206.38 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 853,220.00 | 853,220.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550,372.15 | 550,372.15 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 550,372.15 | 550,372.15 | |||||
2070109 | 群众文化 | 550,372.15 | 550,372.15 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,079,515.66 | 2,246,512.01 | 8,628,068.00 | 204,935.65 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 439,070.11 | 439,070.11 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 439,070.11 | 439,070.11 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 511,524.00 | 511,524.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 511,524.00 | 511,524.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,807,441.90 | 1,807,441.90 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,018,036.60 | 1,018,036.60 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 407,214.64 | 407,214.64 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 382,190.66 | 382,190.66 | |||||
20808 | 抚恤 | 2,918,544.00 | 2,918,544.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 145,596.00 | 145,596.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 711,572.00 | 711,572.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 803,520.00 | 803,520.00 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 154,528.00 | 154,528.00 | |||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 148,680.00 | 148,680.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 954,648.00 | 954,648.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 242,495.65 | 56,160.00 | 186,335.65 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 41,760.00 | 41,760.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 200,735.65 | 14,400.00 | 186,335.65 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,836,320.00 | 4,836,320.00 | |||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3,396,440.00 | 3,396,440.00 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,439,880.00 | 1,439,880.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 223,620.00 | 223,620.00 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 223,620.00 | 223,620.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100,500.00 | 81,900.00 | 18,600.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 100,500.00 | 81,900.00 | 18,600.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,081,978.12 | 829,378.12 | 252,600.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 829,378.12 | 829,378.12 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 336,882.11 | 336,882.11 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 355,860.30 | 355,860.30 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 136,635.71 | 136,635.71 | |||||
21014 | 优抚对象医疗 | 252,600.00 | 252,600.00 | |||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 252,600.00 | 252,600.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 280,000.00 | 280,000.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 280,000.00 | 280,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2,325,728.00 | 1,994,600.00 | 331,128.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 251,000.00 | 251,000.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 251,000.00 | 251,000.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,703,600.00 | 1,703,600.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,703,600.00 | 1,703,600.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 331,128.00 | 331,128.00 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 6,128.00 | 6,128.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 325,000.00 | 325,000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 13,245,132.66 | 4,968,080.66 | 3,077,240.00 | 5,199,812.00 | |||
21301 | 农业 | 7,411,560.60 | 4,673,196.60 | 2,738,364.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 4,673,196.60 | 4,673,196.60 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 16,964.00 | 16,964.00 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 21,400.00 | 21,400.00 | |||||
21303 | 水利 | 450,564.06 | 294,884.06 | 155,680.00 | ||||
2130316 | 农田水利 | 155,680.00 | 155,680.00 | |||||
2130317 | 水利技术推广 | 294,884.06 | 294,884.06 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 5,383,008.00 | 3,077,240.00 | 2,305,768.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,925,220.00 | 1,925,220.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,609,240.00 | 2,609,240.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 380,548.00 | 380,548.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 468,000.00 | 468,000.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 1,582,995.00 | 1,582,995.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 119,715.00 | 119,715.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 119,715.00 | 119,715.00 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 1,463,280.00 | 1,463,280.00 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,463,280.00 | 1,463,280.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 610,836.36 | 610,836.36 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 610,836.36 | 610,836.36 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 610,836.36 | 610,836.36 | |||||
227 | 预备费 | 930,000.00 | 930,000.00 | |||||
227 | 预备费 | 930,000.00 | 930,000.00 | |||||
227 | 预备费 | 930,000.00 | 930,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 37,192.00 | 37,192.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37,192.00 | 37,192.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 37,192.00 | 37,192.00 |
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