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[索 引 号] 11500382009325274P/2026-00024 [发文字号]
[主题分类] 其他 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区合阳城街道 [有 效 性]
[成文时间] 2026-02-28 [发文时间] 2026-02-28
[标 题] 重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(本级)2026年单位预算公开情况说明

重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处(本级)2026年单位预算

公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规以及重庆市、合川区的相关文件要求。

1.负责基层治理指挥中心日常工作。负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作;负责一体化治理智治平台运行的管理保障,平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作;负责基层网格建设和管理等工作;负责督查、考评、数字化建设等工作;负责文秘、收发、机要、保密、档案、政务公开等工作;负责后勤保障服务工作。

2.负责党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争等工作,落实全面从严治党要求;负责宣传思想文化、意识形态等工作;负责纪检、组织、干部人事、人才、机构编制等工作;负责民主法治、统战、人大和政协联络等工作;负责工会、共青团、妇联等群团工作。

3.负责经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、经济社会统计、投资促进、产业发展、服务企业、联系商会、科学技术等工作;负责财政收支、预决算、总会计、国有资产管理、政府采购、惠农资金兑付、内部审计、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)财务管理等工作;统筹农业农村、乡村振兴、农村经营管理、农产品质量安全监督管理等工作;统筹规划建设、交通建设、农村公路管理、生态环境保护、市政公用、市容环卫、物业管理等工作。

4.负责民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等工作;负责社会工作、民政、老龄事业、残疾人事业、移民、殡葬管理等工作;负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策;负责优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务;统筹退役军人事务、拥军优属等管理工作。

5.负责平安法治板块的日常管理协调工作。负责国家安全、法制、信访、人民调解、社区矫正、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作;负责安全生产综合监管、应急管理、地质灾害防治、消防管理等工作;协助开展道路交通、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作;统筹综合执法工作;负责兵役、民兵等人民武装工作。

(二)单位构成

合阳城街道办事处内设5机构,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数8740.6万元,其中:一般公共预算拨款8698.68万元,政府性基金预算拨款41.92万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元。收入较2025减少1447.13万元,主要是按照预算编制口径,2026年拆分出5个事业单位,故收入减少

(二)支出预算:2026年年初预算数8740.6万元,其中:一般公共服务支出预算5736.76万元,文化旅游体育与传媒支出预算2.03万元,社会保障和就业支出预算873.19万元,卫生健康支出预算115.04万元,节能环保支出预算96万元,城乡社区支出预算1159.95万元,农林水支出237.29万元,交通运输支出357.71万元,资源勘探工业信息等支出预算28.52万元,住房保障支出预算106.45万元,其他支出预算27.67万元。支出预算较2025减少1447.13万元,主要是按照预算编制口径,2026年拆分出5个事业单位,故支出减少。

单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8698.68万元,一般公共预算财政拨款支出8698.68万元2025减少1447.13万元。其中:基本支出2007.82万元,比2025减少1268.95万元,主要原因是按照预算编制口径,2026年拆分出5个事业单位,故支出减少等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出6690.86万元,比2025年减少178.19万元,主要原因是拆迁还房物业补贴减少等,主要用于保障村社区运转、困难群众救助、市政管理以及社会事务管理项目等重点工作。

2026年政府性基金预算收入41.92万元,政府性基金预算支出41.92万元,比2025年增加41.92万元,主要原因是新增政府性基金项目,主要用于农村公路错车道增设工程和老年友好型社区提档升级

“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算10.5万元,比2025年减少25.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2025年保持一致;公务接待费10万元,比2025年减少25.3万元,主要原因是2026年继续加强预算管理,厉行勤俭节约;公务用车运行维护费10.5万元,2025年保持一致,主要原因是2025年工作任务等与上年大体相当;公务用车购置费0万元,2025年保持一致

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费277.88万元比上年减少212.69万元,主要原因为按照预算编制口径,2026年拆分出5个事业单位,故运行经费减少主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额30万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购30万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6690.86万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈秋宇联系方式:023-42822190


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