[索 引 号] | 115003820093264610/2021-00004 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区钓鱼城街道 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2021-02-10 | [发文时间] | 2021-02-10 |
[标 题] | 重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处2020年部门预算情况说明 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。负责辖区党的建设、党风廉政、宣传思想、意识形态和基层组织建设工作;指导辖区村(居)委会抓好村(居)民自治,指导物业小区和居民楼院搞好物业管理;抓好社区文化建设,开展各类文明创建活动和群众性文化、娱乐、体育活动;负责街道的人民调解、平安稳定、法治宣传教育和法律咨询、服务等工作,搞好社会治安综合治理工作;做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人帮扶等工作;开展便民利民的社区服务和社区教育工作;做好辖区人口计划生育和卫生健康管理服务工作;做好辖区民兵训练和国防宣传教育、公民服兵役工作;负责辖区的城市管理、人居环境建设、生态环境保护工作;负责辖区的综合执法工作;研究制定辖区经济发展规划,做好民营经济发展和企业服务;负责辖区应急管理、抢险救灾、安全生产监督检查工作。负责辖区农业农村工作,抓好乡村振兴、农业产业结构调整、农业科技推广、疫病防治,做好农田水利基本建设与管理,林业、渔业资源保护与开发,抓好畜牧业管理;负责辖区扶贫开发和移民安置、后期扶持工作。协助有关部门做好重点项目的拆迁安置工作。落实“两代表一委员”的议案、意见、建议的办理。承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)单位构成
钓鱼城街道办事处内设10个行政编制机构,分别为:党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室;7个事业编制机构,分别为:社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。
(三)本轮机构改革相关情况。
根据区委、区政府关于印发《合川区优化完善镇(街道)机构设置的实施方案的通知》(合川委办发〔2019〕43号)的要求,将原来的16个二级机构,按照精简效能原则和综合设置要求,根据发展特点、产业特色等,拆分重新组建成17个二级机构。街道只涉及内部机构调整,不涉及财政财务调整情况。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数12676.37万元,其中:一般公共预算拨款12676.37万元。收入较去年减少69.63万元,主要是一般公共预算拨款减少580万元,上年结转收入增加510.37万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数12676.36万元,其中:一般公共服务3890.49万元,文化旅游体育与传媒支出131.66万元,社会保障和就业2988.28万元,卫生健康支出239.91万元,节能环保支出50.23万元,城乡社区支出3683.43万元,农林水支出560.9万元,交通运输支出3.19万元,自然资源海洋气象等支出0.62万元,住房保障支出1127.65万元。支出较去年减少69.63万元,主要是基本支出增加了104.17万元,项目支出减少173.8万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入12676.36万元,一般公共预算财政拨款支出12676.36万元,比2019年减少69.63万元。其中:基本支出2781.29万元,比2019年增加104.17万元,主要原因是工资调标及公用经费调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9895.07万元,比2019年减少173.81万元,主要原因是农村道路建设项目、市政设施建设项目、环境卫生支出等有所减少,主要用于:民政优抚对象,村社区支出,市政设施维修维护、园林绿化管护、城乡环境卫生,安全信访维稳等重点工作。
2020年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2019年增加(或减少)0万元,主要原因是钓鱼城街道2019年、2020年均未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算49.34万元,比2019年减少3.16万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是两年均未安排出国费用预算;公务接待费34.34万元,比2019年减少3.16万元,主要原因是响应上级号召,进一步压缩三公经费支出;公务用车运行维护费15万元,与2019年持平;公务用车购置费0万元,比2019年减少(或增加)0万元;主要原因是两年均未安排公务车购置预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费599.85万元,比上年减少42.19万元,主要原因为响应国家号召,进一步压缩机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9895.07万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘燕(联系方式:023-42842502)、王一涵(联系方式:023-42835251)
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