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[索 引 号] 11500382009326437F/2026-00017 [发文字号]
[主题分类] 财政、金融、审计 [载体分类] 财政预算、决算
[发布机构] 合川区草街街道 [有 效 性]
[成文时间] 2026-02-28 [发文时间] 2026-02-28
[标 题] 重庆市合川区人民政府草街街道办事处 产业发展服务中心2026年 单位预算公开情况说明

重庆市合川区人民政府草街街道办事处

产业发展服务中心2026

单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责乡村振兴、农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、耕地保护、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、防汛抗旱、移民后期扶持、巩固脱贫攻坚成果等农业农村、林业、水利、乡村振兴领域的事务性服务工作;负责产业发展、投资促进、服务企业、联系商会、产业发展规划的实施、产业化基地建设、产业发展项目及发展项目实施、科技成果产业化应用、产业结构调整、新兴产业培育、产业发展信息收集发布、产业发展技术推广应用、产业发展数据监测统计等方面的事务性服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(二)单位构成

本单位无内设机构,无下属预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数314.51万元,其中:一般公共预算拨款314.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年增加314.51万元,主要是人员经费和日常公用经费拨款增加314.51万元。本单位为新设立的二级预算单位,2025年无年初预算收入。

(二)支出预算:2026年年初预算数314.51万元,其中:社会保障和就业支出预算41.87万元,卫生健康支出预算16.77万元,农林水支出预算241.41万元,住房保障支出预算14.47万元。支出预算较2025年增加314.51万元,主要是基本支出预算增加314.51万元,本单位为新设立的二级预算单位,2025年无年初预算支出。

单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入314.51万元,一般公共预算财政拨款支出314.51万元,比2025年增加314.51万元。其中:基本支出314.51万元,比2025年增加314.51万元,主要原因是本单位为新设立的二级预算单位,2025年无基本预算支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,2025持平,主要原因是本单位为新设立的二级预算单位,2025年无项目预算支出

产业发展服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致,主要原因是本单位为新设立的二级预算单位,2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算3.26万元,比2025年增加3.26万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2025年持平,主要原因是本单位为新设立的二级预算单位,2025年无因公出国(境)预算;公务接待费3.26万元,比2025年增加3.26万元,主要原因是本单位为新设立的二级预算单位,2025年无公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元,2025年持平,主要原因是本单位为新设立的二级预算单位,2025年无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,2025年持平,主要原因是本单位为新设立的二级预算单位,2025年无公务用车购置费预算

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:胡丽琼  联系方式:胡丽琼,电话:023-42462008


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