[索 引 号] | 11500382MB1510459D/2025-00002 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区招商投资局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-05 | [发文时间] | 2025-03-05 |
[标 题] | 重庆市合川区招商投资促进局(本级)2025年单位预算公开情况说明 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行国家、重庆市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作;负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进办法及措施并组织实施;负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。统筹管理区级重大招商项目;负责对外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作;负责推动与国(境)内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目;负责构建国(境)内外招商投资促进工作平台,统计、报送全区招商投资促进工作信息,负责招商投资信息化建设;负责起草制定全区招商投资促进工作考核办法并实施。参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市合川区招商投资促进局(本级),机关内设机构3个:办公室、经济协作科、外资外经科;设行政编制9名,实有人数6人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数567.81万元,其中:一般公共预算拨款567.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2024年减少76.89万元,主要是一般公共服务支出预算减少75.5万元,社会保障和就业支出预算减少0.7万元,卫生健康支出预算减少0.3万元,住房保障支出预算减少0.39万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数567.81万元,其中:一般公共服务支出预算528.83万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算19.51万元,卫生健康支出预算8.71万元,住房保障支出预算10.76万元。支出预算较2024年减少76.89万元,主要是基本支出减少7.14万元,项目支出减少69.75万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入567.81万元,一般公共预算财政拨款支出567.81万元,比2024年减少76.89万元。其中:基本支出167.63万元,比2024年减少7.14万元,主要原因是人员变动,工资社保福利减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助,保障单位正常运转的各项商品服务支出等;项目支出400.18万元,比2024年减少69.75万元,主要原因是整合了原有项目,减少了项目招商引资激励费,总预算减少69.75万元等,主要用于产业招商和优质项目招引等重点工作。
重庆市合川区招商投资促进局(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算59.5万元,比2024年减少4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致;公务接待费49万元,比2024年减少4万元,主要原因是厉行节约,严控标准;公务用车运行维护费10.5万元,与2024年保持一致;公务用车购置费0万元,与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费37.88万元,比上年减少2.39万元,主要原因为压减公务接待费和差旅费等。主要用于办公费、邮电费、接待费、培训费、福利费及其他交通费用等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款400.18万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:王源 联系方式:023-42756748
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