[索 引 号] | 115003820093255308/2025-00033 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政、金融、审计 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区住房城乡建委 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-05 | [发文时间] | 2025-03-05 |
[标 题] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会(本级)2025年单位预算公开情况说明 |
重庆市合川区住房和城乡建设委员会(本级)
2025年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责推进住房和城乡建设事业发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。编制住房和城乡建设发展规划和中长期计划,并组织实施。负责规范住房和城乡建设管理秩序。负责组织实施住房和城乡建设工作和统计工作。指导镇街住房和城乡建设工作。
2.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程较大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用;负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。承担行业信息化、智能化等管理工作。推进建筑产业现代化,负责工程建设标准化工作。
3.负责房地产行业的监督管理。编制城镇住房建设和城市建设综合开发的中长期计划并监督实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责房屋面积管理、交易管理的监督执行。负责房地产开发企业、房地产中介机构资质管理。负责商品房项目资本金和预售许可管理。
4.统筹推进城市基础设施建设工作。牵头拟订城市基础设施建设规划并组织实施,负责项目的储备、前期工作和协调推进。统筹协调房屋建筑、市政基础设施和区级重点项目建设。指导历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
5.负责城市提升工作的全面统筹,强化统筹职责,提升统筹能力。按照城市提升相关政策、规范、标准负责监督实施。牵头推进城市提升行动计划,统筹推进城市提升相关项目前期工作和建设。
6.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、城区“清水绿岸”治理提升工作。
7.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造。负责全区物业管理活动的监督管理和城镇房屋使用安全的管理工作。
8.指导村镇建设。负责指导全区村镇建设管理工作,按规定组织村镇专项建设示范。指导农村住房建设和农村危房改造工作。指导村镇人居环境改善工作。指导特色景观旅游名镇(村)、历史文化名镇(村)、传统村落建设管理工作。
9.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费的征收和管理。会同财政等部门筹集住房和城乡建设财政性资金,编制收支年度计划。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
10.负责勘察设计行业的监督管理。负责全区勘察设计行业的管理,培育、规范勘察设计市场,监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。负责高度100米以下的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。负责绿色建筑与建筑节能管理,负责绿色建筑与建筑节能政策的宣传,承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理,推进建筑节能发展。
11.负责住房和城建档案管理,指导行业人才队伍建设,承担建筑工程专业技术资格管理工作。
12.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理规划并按标准监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇街污水处理管理工作。
13.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。
14.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
区住房城乡建委(本级)设11个内设机构:办公室(信访办公室)、组织人事科、建筑管理科、住房发展科、基础设施建设科、法制科、村镇建设科、计划财务科、行政审批科、物业监督管理科、质量安全和消防科。
人员情况:机关行政在编人员25人,参公事业在编人员10人,行政工勤在编人员1人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数34371.63万元,其中:一般公共预算拨款23865.63万元,政府性基金预算拨款10506万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2024年增加4390.32万元,主要是一般公共预算拨款减少6065.68万元,政府性基金预算拨款增加10456万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数34371.63万元,其中:社会保障和就业支出预算213.6万元,卫生健康支出预算59.2万元,城乡社区支出预算30062.06万元,住房保障支出预算4036.77万元。支出预算较2024年增加4390.32万元,主要是基本支出预算增加236.1万元,项目支出预算增加4154.22万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入23865.63万元,一般公共预算财政拨款支出23865.63万元,比2024年减少6065.68万元。其中:基本支出1066.8万元,比2024年增加236.1万元,主要原因是本单位在编人数增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出22798.83万元,比2024年减少6301.78万元,主要原因是减少合川区火焰山体育公园1774.2万元、合川五道溪沿线生态环境突出问题整改工程7685万元等,主要用于合川区体育中心及配套工程PPP项目、老旧小区改造、建博城等片区内涝治理山洪泄洪通道建设项目、钓鱼城小镇安置房采购项目等重点工作。
2025年政府性基金预算收入10506万元,政府性基金预算支出10506万元,比2024年增加10456万元,主要原因是增加2024年超长期特别国债项目(加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向)9950万元、2024年保障性安居工程市级补助资金(城镇老旧小区改造)461万元等,主要用于加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向、城镇老旧小区改造等工作。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.7万元,比2024年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费4.2万元,比2024年减少0.1万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;公务用车运行维护费3.5万元,比2024年减少3.5万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费173.53万元,比上年增加33.27万元,主要原因为本单位在编人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额9万元:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购9万元:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款22798.83万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:柳艳 联系方式:023-85180025
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