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[索 引 号] 11500382MB19381807/2026-00022 [发文字号]
[主题分类] 财政 [载体分类] 财政预算、决算
[发布机构] 合川区应急局 [有 效 性]
[成文时间] 2026-02-28 [发文时间] 2026-02-28
[标 题] 重庆市合川区应急管理综合行政执法支队2026年单位预算公开情况说明

重庆市合川区应急管理综合行政执法支队

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

一是承担由法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责,参与拟定应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。二是承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。三是承担水旱灾害、地质灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。四是牵头组织一般生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况,承担生产安全事故信息采集、统计、分析、上报、评估。五是承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和重大案件、跨区域案件的协查工作,组织开展应急管理专项执法。六是监督指导镇街(园区)应急综合行政执法工作。七是承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。八是承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。九是配合相关单位对关闭煤矿开展检查巡查,协助办理关闭煤矿信访工作,参与关闭煤矿后续职工安置、转型发展和相关遗留问题处理。十是完成区委、区政府和区应急管理局交办的其他任务。

(二)单位构成

我单位有12个内设机构,分别是:办公室、人事财务科、执法监督科、矿山安全生产行政执法大队、危险化学品和烟花爆竹安全生产行政执法大队、工贸安全生产行政执法大队、矿山生产安全事故调查大队、危险化学品和烟花爆竹生产安全事故调查大队、工贸生产安全事故调查大队、综合监管行业生产安全事故调查大队、水旱灾害和地灾地震行政执法大队、森林火灾行政执法大队。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数884.46万元,其中:一般公共预算拨款884.46万元。收入较2025年增加26.38万元,主要是一般公共预算经费拨款增加26.38万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数884.46万元,其中:社会保障和就业支出预算119.9万元,卫生健康支出预算49.79万元,住房保障支出预算60.34万元,灾害防治及应急管理支出654.43万元。支出预算较2025年增加26.38万元,主要是基本支出预算增加26.38万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入884.46万元,一般公共预算财政拨款支出884.46万元,比2025年增加26.38万元。其中:基本支出884.46万元,比2025年增加26.38万元,主要原因是:人员工资调整,导致社保、公积金等基数增加,增加预算了社会保障和就业等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2025年持平。

区应急管理综合行政执法支队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算19.5万元,比2025年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年同比无增减;公务接待费9万元,比2025年减少0.3万元,主要原因是:厉行节约、继续压减支出;公务用车运行维护费10.5万元,与2025年同比无增减;公务用车购置费0万元,与2025年同比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费147.13万元,比上年减少5.53万元,主要原因为公用经费定额预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:夏德峰联系方式02342751667

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