[索 引 号] | 115003827453289757/2025-00002 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区信访办 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-05 | [发文时间] | 2025-03-05 |
[标 题] | 重庆市合川区信访办公室2025年部门预算公开情况说明 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.处理群众来信,接待群众来访,引导群众依法上访。2.对群众信访事项按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则交由、转送相关单位处理。3.对承办单位办理信访事项、落实处理意见的情况进行督察督办,提出改进工作或责任追究的建议。4.承办国家信访局、重庆市信访办交办信访事项;承办区委、区政府交办的信访事项;牵头或协调处理跨地区、跨部门的重大疑难复杂信访事项。5.负责区级领导公开接待群众交办信访事项的登记、交办、督办工作。6.办理属于区政府复查复核范围的信访事项。7.收集、分析、处理、报告信访稳定信息,定期总结分析研究信访诉求情况,对信访热点问题开展调查研究,提出完善政策或工作制度的建议。8.开展信访法治化建设,推进依法分类处理信访诉求,开展信访法治宣传。9.牵头贯彻落实上级关于信访工作的决策部署要求,起草全区信访工作指导性文件。10.开展信访系统业务指导、人员培训,组织信访工作目标实施和考核,对全区信访工作开展督查检查、总结、宣传、评比和表彰。11.负责区信访工作(群众工作)联席会议办公室工作,统筹全区领导干部接访下访群众工作。12.负责区信访事项复查复核委员会办公室工作。13.开展重大决策事项社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查化解等工作。14.负责区信访维稳联动中心日常工作。15.负责协调管理区涉法涉诉联合接访服务中心日常工作。16.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市合川区信访办公室属于重庆市合川区人民政府组成部门,内设5个机构科室,分别是综合科、办信科、来访接待科、信访稳定协调科、督查科。下属1个二级预算单位,为重庆市合川区信访投诉受理中心(正科级全额拨款的事业单位)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数916.92万元,其中:一般公共预算拨款 916.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2024年增加39.58万元,主要是基本支出经费拨款增加39.25万元,项目支出经费拨款增加0.33万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数916.92万元,其中:一般公共服务支出预算744.50万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算101.95万元,卫生健康支出预算32.06万元,住房保障支出预算38.42万元。支出预算较2024年增加39.58万元,主要是基本支出预算增加39.25万元,项目支出预算增加0.33万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入916.92万元,一般公共预算财政拨款支出916.92万元,比2024年增加39.58万元。其中:基本支出674.01万元,比2024年增加39.25万元,主要原因是2025年新增行政工作人员1名,公务用车运行维护费增加(2024年年初预算未编制公务用车运行维护费)和将事业部分超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出242.91万元,比2024年增加0.33万元,主要原因是部门聘用人员社会保险缴费增加,主要用于信访维稳、处置非法集资等重点工作。
重庆市合川区信访办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算6.50万元,比2024年增加3.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是本单位2025年未计划安排因公出国(境);公务接待费3万元,与2024年持平,主要原因是本部门严格按照中央八项规定,厉行节约;公务用车运行维护费3.50万元,比2024年增加3.50万元,主要原因是2024年年初预算未编制公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2024年持平,主要原因是本部门2025年未计划购置公务车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费98.61万元,比上年减少3.25万元,主要原因为2024年年初预算编制了机关食堂伙食补助费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15.05万元:政府采购货物预算15.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购15.05万元:政府采购货物预算15.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款242.91万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆;2025年未安排购置公务车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:邹小燕 联系方式:023-42756352
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