[索 引 号] | 11500382009325573M/2025-00055 | [发文字号] | |
[主题分类] | 卫生 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区卫生健康委 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-04 | [发文时间] | 2025-03-04 |
[标 题] | 重庆市合川中心血站 2025年单位预算公开情况说明 |
重庆市合川中心血站
2025年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
本单位主要开展无偿献血工作;按照国家有关政策法规做好采血、供血工作,为医疗机构提供临床用血,保证血液质量,保障供血者和受血者安全、健康;开展成分输血;培养输血技术人才,开展输血科研工作及学术交流。
(二)单位构成
本单位内设9个科室,其中职能科室4个,分别是财务科、组织人事科、后勤信息科、办公室;业务科室5个,分别是成分科、质管科、储发血科、检验科、献血服务科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1870.12万元,其中:一般公共预算拨款1870.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2024年增加103.45万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款增加103.45万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1870.12万元,其中:一般公共服务支出预算1870.12万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算111.21万元,卫生健康支出预算1732万元,住房保障支出预算26.9万元。支出预算较2024年增加103.45万元,主要是基本支出预算增加20.83万元,项目支出预算增加82.62万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1870.12万元,一般公共预算财政拨款支出1870.12万元,比2024年增加103.45万元。其中:基本支出643.71万元,比2024年增加20.83万元,主要原因是政策性调增人员养老保险和职业年金等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1226.41万元,比2024年增加82.62万元,主要原因是日常运行成本增加等,主要用于专用卫生材料、专用设备购置,保障临床用血安全等重点工作。
重庆市合川中心血站2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算15.2万元,比2024年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致;公务接待费3.2万元,比2024年减少0.4万元,主要原因是落实过紧日子要求,控制公务接待费支出;公务用车运行维护费12万元,与2024年保持一致;公务用车购置费0万元,与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额125万元:政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购125万元:政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1226.41万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:周垭玲 联系方式:023-42866377
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