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[索 引 号] 11500382009325573M/2025-00043 [发文字号]
[主题分类] 卫生 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区卫生健康委 [有 效 性]
[成文时间] 2025-03-04 [发文时间] 2025-03-04
[标 题] 重庆市合川区卫生健康综合行政执法支队2025年单位预算公开情况说明

重庆市合川区卫生健康综合行政执法支队2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市合川区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义,统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担卫生健康综合行政执法体系建设,参与拟订卫生健康综合行政执法工作制度;负责卫生健康综合行政执法的统筹协调,对跨镇街卫生健康执法领域大案要案查办督办。

2.承担镇街综合行政执法机构涉及卫生健康领域执法工作的监督检查和业务指导

3.承担卫生健康监督协管服务督导、培训和考核。

4.承担食品安全标准的宣传贯彻、培训、指导,开展食品安全标准跟踪评价,协助开展食品安全企业标准备案工作。

5.承担医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构、中医医疗机构和中医养生保健等领域的执法职能;组织查处非法行医和非法采供血行为。

6.承担计划生育、母婴保健领域的执法职能,负责人口性别比综合治理相关工作。

7.承担公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

8.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

9.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

10.承担卫生健康领域执法行为的稽查工作,受理违法行为的投诉、举报和督查督办。

11.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

12.完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市合川区卫生健康综合行政执法支队设置下列内设机构:

1.综合科。负责党务、党风廉政和干部队伍建设工作、车辆管理等日常运转工作。

2.财务人事科。负责财务管理、预决算、经费收支、债权债务管理、固定资产和物资管理等后勤保障工作。

3.法制科。负责大案、要案督查督办;组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法公示制度、负责卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

4.信息管理科。负责卫生健康执法领域信息化建设和信息安全管理;负责业务信息收集、汇总、核实上报和管理编辑卫生健康行政执法工作统计报告等工作

5.协管管理科。负责落实国家卫生健康监督协管服务工作规范,开展卫生健康监督协管服务工作督导、培训和考核工作。

6.医疗卫生执法一大队。负责对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构及其医务人员执业资格和行为进行监督检查,查处违法行为等工作

7.医疗卫生执法二大队。负责对中医医疗机构、中医养生保健领域及其从业人员执业资格和行为进行监督检查,查处违法行为等工作    

8.医疗卫生执法三大队。负责对从事计划生育、母婴保健活动的机构及其从业人员进行监督检查,查处违法行为等工作

9.公共卫生执法一大队。负责对公共场所卫生进行监督检查,查处违法行为等工作

10.公共卫生执法二大队。负责对学校、托幼机构和校外培训机构的教学环境卫生、生活环境卫生、传染病防控等进行监督检查,查处违法行为等工作

11.公共卫生执法三大队。负责对集中式供水单位、二次供水单位和生产、经营涉及饮用水卫生安全产品的单位进行监督检查,查处违法行为等工作

12.职业健康执法大队。负责对职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等领域进行监督检查,查处违法行为等工作

13.传染病防治执法大队。负责对医疗卫生机构预防接种、传染病疫情报告、传染病疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物和废水处置、病原微生物实验室生物安全管理等进行监督检查,查处违法行为等工作

14.稽查大队。负责各类专项整治、执法检查督查督导;负责对卫生健康监督执法工作制度和工作程序进行稽查等工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数967.69万元,其中:一般公共预算拨款967.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元。收入较2024减少108.1万元,主要是卫生健康支出经费拨款减少86.43万元,社会保障和就业支出经费拨款减少11.21万元,住房保障支出经费拨款减少10.44万元

(二)支出预算:2025年年初预算数967.69万元,其中:一般公共服务支出预算967.69万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算167.03万元,卫生健康支出预算746.89万元,住房保障支出预算53.76。支出预算较2024减少108.1万元,主要是基本支出预算减少156.81万元,项目支出预算增加48.71万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入967.69万元,一般公共预算财政拨款支出967.69万元,比2024年减少108.1万元。其中:基本支出877.69万元,比2024年减少156.81万元,主要原因是2025年预算人数较2024年减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出90万元,比2024年增加48.74万元,主要原因是增加了医保能力建设项目经费,主要用于开展执法检查、配强卫生监督机构执法装备和保障两名驾驶员工资福利及社会保险缴费等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算14.65万元,比2024年减少0.25万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024保持一致;公务接待费0.65万元,比2024年减少0.25万元,主要原因是公务接待活动减少;公务用车运行维护费14万元,2024保持一致;公务用车购置费0万元,2024保持一致

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费154.45万元,比上年减少39.11万元,主要原因为2025年预算人数较2024年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.16万元:政府采购货物预算2.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.16万元:政府采购货物预算 2.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:吴佳蔚  联系方式:023-42739161


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