[索 引 号] | 115003820093255495/2025-00021 | [发文字号] | |
[主题分类] | 文化、体育、广电、出版 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区文化旅游委 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-05 | [发文时间] | 2025-03-05 |
[标 题] | 重庆市合川区体育事业发展中心2025年单位预算公开情况说明 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策、法律、法规、规章,制定体育事业产业发展规划。
2. 负责多元化公共体育服务体系建设。
3. 负责组织指导全区群众体育、竞技体育、青少年体育。
4. 负责公共体育设施的建设、管理、使用。
5. 负责体育法律法规宣传,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。
6. 负责全区体育彩票发行工作,挖掘体育产业潜力,培育发展多元化体育市场主体,丰富体育产品和体育服务。
7. 负责规划设置布局全区体育运动项目,开展体育训练、举行和参加体育竞赛,加强运动队伍建设和业余训练工作。
8. 负责组织区内对外体育工作,开展体育对外合作和交流,组织参加、承办国际国内体育赛事活动。
9. 协助审核等级运动员、裁判员和社会体育指导员。建设和规范化管理裁判员、社会体育指导员队伍。
10. 协助体育社团的资格审查、审批和业务指导。
(二)单位构成
我单位是隶属于重庆市合川区文化和旅游发展委员会的正处级全额拨款事业单位,内设有综合科、群体科、竞训科、产业科4个科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数788.18万元,其中:一般公共预算拨款788.18万元。收入较2024年增加105.09万元,主要是一般公共预算拨款增加105.49万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数788.18万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算613.66万元,社会保障和就业支出预算104.28万元,卫生健康支出预算35.02万元,住房保障支出预算34.72万元。
支出预算较2024年增加105.09万元,主要是基本支出预算增加105.09万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入788.18万元,一般公共预算财政拨款支出788.18万元,比2024年增加105.09万元。其中:基本支出788.18万元,比2024年增加105.09万元,主要原因是社保缴费基数调整导致事业人员社保支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。
区体育事业发展中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5万元,比2024年减少2.25万元。其中:公务接待费5万元,比2024年减少2.25万元,主要原因是公务接待费在合署办公的区文化旅游委机关间重新分配,增减相持平。公务用车运行维护费0万元,比2024年增减0万元;公务用车购置费0万元,比2024年增减0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:廖若晗 联系方式:15223335120
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