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[索 引 号] 115003820093256539/2025-00008 [发文字号]
[主题分类] 统计 [载体分类] 财政预算、决算
[发布机构] 合川区统计局 [有 效 性]
[成文时间] 2025-03-05 [发文时间] 2025-03-05
[标 题] 重庆市合川区统计局(本级) 2025年单位预算公开情况说明

重庆市合川区统计局(本级)

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.负责组织统计法律法规的宣传贯彻,监督和检查统计法律法规的实施以及对统计违法行为进行立案查处,承办统计行政复议等法律事务。

3.管理和指导镇街(工业园区)、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目,对统计系统和各项调查活动进行管理;加强全区统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。依法管理全区统计报表。

5.组织实施全区国民经济核算制度,搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准,负责全区企业一套表统计制度的实施、推进和管理。

6.组织实施全区二、三产业等有关统计调查;负责全区文化产业统计调查、全区旅游业统计调查、全区民营经济统计调查、战略性新兴产业统计调查、“R&D”统计调查、全区数字经济统计调查、全区自然资源资产负债表账户编制、新产业新业态新商业模式的“三新”统计调查工作职责。搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据,建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务。负责全区“四下”企业抽样调查、新型金融业企业统计调查、全区部分事业单位(教育系统、卫生系统)联网直报工作的实施、推进和管理。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督,向区委区府及有关部门提供统计信息和咨询建议。定期考核评价全区镇街社会经济发展状况和企业综合经济效益,参与对镇街、区级部门的考核评价工作。

9.制定并组织实施全区统计信息化建设规划;建立健全和管理全区统计信息工作自动化系统和全区统计数据信息体系,组织协调和统一管理区级各部门的统计数据网络。

10.组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作,开展全区统计科学研究和统计工作合作交流。

11.促进全区统计人才队伍建设,组织管理全区统计专业职称资格考试工作,负责全区统计人员的继续教育培训工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市合川区统计局(本级)为行政单位,包含4个科室,分别为:局办公室、综合核算统计科、工业能源统计科、贸易服务统计科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数686.75万元,其中:一般公共预算拨款686.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2024年减少672.38万元,主要是专项普查经费拨款减少520.91万元,机构改革运行经费减少142.03万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数686.75万元,其中:一般公共服务支出预算617.64万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算46.24万元,卫生健康支出预算11.08万元,住房保障支出预算11.79万元。支出预算较2024年减少 672.38万元,主要是基本支出预算减少185.5 万元,项目支出预算减少486.88万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入686.75万元,一般公共预算财政拨款支出686.75万元,比2024年减少672.38万元。其中:基本支出200.43万元,比2024年减少185.5万元,主要原因是行政运行经费减少142.03万元、社会保障和就业支出减少21.02万元等,主要用于保障机关本级在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出486.32万元,比2024年减少486.88万元,主要原因是专项普查活动减少520.91万元,统计抽样调查增加54.86万元等,主要用于经济普查等重点工作。

重庆市合川区统计局(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.00万元,比2024年减少1.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是2025年无因公出国(境)预算;公务接待费1.50万元,比2024年减少1.50万元,主要原因是机关保运转、厉行节约;公务用车运行维护费3.50万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位厉行节约,倡导绿色出行,尽量减少公务车使用;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是2025无购置公务车预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费31.69万元,比上年减少37.93万元,主要原因为机构改革,人员减少,导致机关运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.00万元:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款486.32万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人: 唐天池  联系方式:023-42756738

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