| [索 引 号] | 11500382009325477C/2026-00013 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会保障 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
| [发布机构] | 合川区人力社保局 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-02-28 | [发文时间] | 2026-02-28 |
| [标 题] | 重庆市合川区社会保险事务中心2026年单位预算公开情况说明 | ||
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一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 贯彻执行社会保险相关法规、政策。
2. 负责社会保险个人权益记录管理,提供与社会保险个人权益记录相关的服务。
3. 开展社会保险政策 宣传、咨询等服务。
4. 负责依法管理社会保险基金,会同相关部门编制社会保险基金预决算草案并组织实施。
5. 负责协议管理工伤医疗(康复)机构、辅助器具配置机构。
6. 负责社会保险信用管理事务。
7. 承担社会保障卡经办服务及网点管理等工作。
8. 承担相关社会保险经办管理服务工作。
9. 负责指导和督促镇街开展社会保险经办服务工作。
10. 完成区人力社保局交办的其他工作任务。
(二)单位构成
重庆市合川区社会保险事务中心为重庆市合川区人力资源和社会保障局所属正处级参照公务员法管理的事业单位,内设机构12个科室。分别为:办公室、政策法规信访科、单位参保科、个人参保科、机关事业养老保险待遇科、企业职工养老保险待遇科、居民养老保险待遇科、工伤保险待遇科、稽核风控科、信息统计科、基金财务科、公共业务科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3569.77万元,其中:一般公共预算拨款3136.63万元,国有资本经营预算收入433.14万元。收入较2025年减少681.55万元,主要是一般公共预算拨款减少766.99万元,国有资本经营预算收入增加85.44万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数3569.77万元,其中:社会保障和就业支出预算2977.46万元,卫生健康支出预算71.58万元,住房保障支出预算87.59万元,国有资本经营预算支出433.14万元。支出预算较2025年减少681.55万元,主要是基本支出预算增加103.01万元,项目支出预算减少784.56万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3136.63万元,一般公共预算财政拨款支出3136.63万元,比2025年减少766.99万元。其中:基本支出1353.04万元,比2025年增加103.01万元,主要原因是人员增加及社保缴费等基数调整,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1783.59万元,比2025年减少870.01万元,主要原因是2025年“村干部养老保险补贴”项目已在当年实现预算收支,无需在下一年度重新安排,项目支出主要用于基本保险参保登记、扩面、退休管理,经办机构能力建设,社保业务档案整理及数字化、一体化,代发村干部养老保险补贴等各类政策性补贴等重点工作。
重庆市合川区社会保险事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算7.5万元,比2025年减少19.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费4万元,比2025年减少1.4万元,主要原因是加强公务接待管理,严格落实“过紧日子”要求,厉行节约;公务用车运行维护费3.5万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比2025年减少18万元,主要原因是2026年度无购置公务用车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费221.65万元,比上年增加3.99万元,主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.6万元:政府采购货物预算1.6万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元:政府采购货物预算1.6万元。
3. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1783.59万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:王双 联系方式:023-42750141
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