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[索 引 号] 11500382009325442R/2026-00027 [发文字号]
[主题分类] 财政 [载体分类] 公文
[发布机构] 合川区民政局 [有 效 性]
[成文时间] 2026-02-28 [发文时间] 2026-02-28
[标 题] 重庆市合川区社会救助中心2026年单位预算公开情况说明

重庆市合川区社会救助中心

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

承担全区最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助方面事务性、服务性工作。

1.贯彻执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准。

2.承担城乡社会救助相关工作,承办困难群众救助补助资金有关事务工作。

3.参与拟订我区医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法的事务性工作。

4.承担六十年代精简退职老职工救济相关工作。

5.承担全区社会救助家庭经济状况核查相关事务性工作。

6.承担全区低保边缘家庭认定相关事务性工作

7.组织开展社会救助政策宣传培训

8.完成区民政局交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市合川区社会救助中心是区民政局所属正科级全额拨款事业单位(公益一类)核定编制数17名,设置主任职数1名,副主任职数2名,现有在职人数17名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数36233.52万元,其中:一般公共预算拨款36180.26万元,政府性基金预算拨款53.26万元。收入较2025年增加297.51万元,主要是上级下达的城乡低保、临时救助、残疾两补、特困照护等经费拨款合计增加547万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数36233.52万元,其中:社会保障和就业支出预算36128.12万元,卫生健康支出预算23.60万元,住房保障支出预算28.54万元其他支出预算53.26万元。支出预算较2025年增加297.51万元,主要是基本支出预算增加20.79万元,项目支出预算增加276.72万元。

单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入36180.26万元,一般公共预算财政拨款支出36180.26万元,比2025年增加5400.6万元。其中:基本支出424.26万元,比2025年增加20.79万元,主要原因是社保基数调整以及工资正常调档升级等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出35756.00万元,比2025年增加306.69万元,主要原因是政策性调标以及救助对象增加故上级提前下达的2026年民政专项资金中城乡低保、临时救助、特困照护、残疾两补经费拨款增加等,主要用于城乡低保、临时救助、养老服务补贴、残疾两补等重点工作。

2026年政府性基金预算收入53.26万元,政府性基金预算支出53.26万元,比2025年减少29.97万元,主要原因是养老慈善等救助联合体建设项目已实施了部分,只预算了未实施完的项目金额,主要用于养老慈善等救助联合体建设以及社会救助服务场所维修等

“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算4万元,比2025减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本年无出国(境)计划;公务接待费1万元,比2025年增加0万元,主要原因是厉行节约,严格公务接待;公务用车运行维护费3万元,比2025年减少0万元,主要原因是厉行节约严格公务用车管理;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是本年无公务用车购置计划

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费73.80万元,比上年减少0.83万元,主要原因为厉行节约过紧日子。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额6.82万元:政府采购货物预算6.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购6.82万元:政府采购货物预算6.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款35756.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    单位预算公开联系人:朱志姣,联系方式:023-85183703


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