[索 引 号] | 11500382009325442R/2025-00030 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 财政 |
[发布机构] | 合川区民政局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-04 | [发文时间] | 2025-03-04 |
[标 题] | 重庆市合川区救助站2025年单位预算公开情况说明 |
重庆市合川区救助站
2025年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、负责宣传贯彻《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见》和流浪未成年人救助保护工作的政策法规。
2、为流浪乞讨人员和临时困难人员提供以下救助:提供符合食品卫生要求的食物;提供符合基本条件的住处;对在站内突发急病的,及时送医院救治;帮助与其亲属或者所在单位联系;对没有交通费返回其住所地或者所在单位的,提供乘车凭证。
3、负责对受助人员中的残疾人和其他行动不便的人的接送工作。
4、负责对超过3个月以上仍不能查明身份信息的受助人员的安置申报工作。
5、负责对流浪乞讨危重病人和精神病人的救助事务性工作。
6、开展未成年人保护法律法规的宣传工作;
7、负责困境未成年人的评估、干预和转介帮扶;
8、负责流浪未成年人的救助、救治和安置事务;
9、 开展未成年人的心理辅导、教育矫治、回归安置工作;
10、指导基层组织、专业力量参与未成年人社会保护工作;
11、开展未成年人家庭监护指导、监护支持、临时监护和监护权转移诉讼等工作。
(二)单位构成
重庆市合川区救助站加挂重庆市合川区未成年人救助保护中心牌子,是重庆市合川区民政局下属参公事业单位,正科级。本单位设有办公室、救助业务科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数795.53万元,其中:一般公共预算拨款765.53万元。收入较2024年增加135.97万元,主要一是人员调动减少1人,基本支出预算减少19.19万元;二是上级流浪乞讨救助经费拨款增加152万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数765.53万元,其中:一般公共服务支出预算765.53万元,社会保障和就业支出预算737.61万元,卫生健康支出预算13.15万元,住房保障支出预算14.78万元。支出预算较2024年增加135.97万元,主要是基本支出预算减少19.19万元,项目支出预算增加155.17 万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入765.53万元,一般公共预算财政拨款支出765.53万元,比2024年增加135.97万元。其中:基本支出235.88万元,比2024年减少19.19万元,主要原因是人员调动,减少1人,主要用于保障区救助站在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出529.66万元,比2024年增加155.17万元,主要原因是上级流浪乞讨救助经费拨款增加152万元,主要用于主要用于保障流浪乞讨人员救助等重点工作。
区救助站2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5.35万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年保持一致;公务接待费2.35万元,与2024年保持一致;公务用车运行维护费3万元,与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.07万元,比上年减少6.28万元,主要原因为人员调动减少1人导致年初预算数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.96万元:政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.96万元:政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款529.66万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:唐梅英 联系方式:85183753
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