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[索 引 号] 1150038200932540x9/2025-00003 [发文字号]
[主题分类] 科技 [载体分类] 财政预算、决算
[发布机构] 合川区科技局 [有 效 性]
[成文时间] 2025-03-05 [发文时间] 2025-03-05
[标 题] 重庆市合川区科学技术局2025年部门预算公开

重庆市合川区科学技术局

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行创新驱动发展战略方针以及科技创新发展规划和政策,拟定全区科技发展规划或计划并组织实施。负责全区科技创新工作的服务指导和监督管理。

2. 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。

3. 牵头推进科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作。

4. 贯彻落实上级基础研究、应用基础研究、科技创新基地建设政策规划,贯彻落实数字领域科技发展政策和措施。

5. 牵头建立统筹协调机制,会同区级行业主管部门制订产业科技创新规划或计划,组织项目申报,共同开展产业科技创新。负责编制区级科技项目计划并监督实施。

6. 贯彻落实高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施。

7. 牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化推广运用和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,指导、服务高新技术产业开发区等建设。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

10. 贯彻落实科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施。

11. 承担引进国外智力、外国专家服务工作。

12. 贯彻落实科技人才队伍建设规划和政策。

13. 配合做好科学技术奖等评审工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市合川区科学技术局内设3个机构科室,分别是办公室、科技创新、资源配置科。下属3全额拨款事业单位,分别是生产力促进中心、社会发展科技中心、科技企业创新发展中心

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数2557.64万元,其中:一般公共预算拨款2557.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元。收入较2024年增加432.55万元,主要是科学技术支出经费拨款增加411.46万元。

(二)支出预算2025年年初预算数2557.64万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算80.47万元,卫生健康支出预算22.16万元,住房保障支出预算22.78万元科学技术支出预算2432.22万元。支出预算较2024年增加432.55万元,主要是基本支出预算增加22.46万元,项目支出预算增加389万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2557.64万元,一般公共预算财政拨款支出2557.64万元,比2024年增加432.55万元。其中:基本支出445.64万元,比2024年增加43.55万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2112万元,比2024年增加389万元,主要原因是加大政策支持力度等,增加了研发投入补助项目460万元,主要用于激励各类科技创新主体加大研发经费投入等重点工作。

重庆市合川区科学技术局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算6.9万元,比2024年减少0.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费3.4万元,比2024年减少0.6万元,主要原因是严格落实财政过紧日子要求,减少公务接待人数和批次;公务用车运行维护费3.5万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元主要原因是有保有公车1辆,暂无新购需要

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费66.97万元,比上年减少2.08万元,主要原因是严格落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.32万元:政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.32万元:政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2112万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:郑欣   联系方式:023-42756855


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