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[索 引 号] 115003820093261547/2025-00042 [发文字号]
[主题分类] 财政 [载体分类] 财政预算、决算
[发布机构] 合川区交通运输委员会 [有 效 性]
[成文时间] 2025-03-05 [发文时间] 2025-03-05
[标 题] 重庆市合川区交通运输综合行政执法支队2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

以主管部门的名义,统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范,并监督实施。

2. 承担公路路政、道路运政、水路运证、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3. 依法参与交通运输生产安全事故的调查工作。

4. 承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

5. 承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

6. 完成区委、区政府、区交通局交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市合川区交通运输综合行政执法支队内设50个机构,分别是办公室、组织人事科、财务审计科、法制科、路政监督科、运政监督科、公交出租监督科、驾培维修监督科、港航海事科、工程质量监督科、案件处理科、安全监督科、行政效能考核科、信息指挥中心、后勤装备科、执法风纪监督科、信访投诉科、宣传教育科、档案科、勤务科、城北交通行政执法大队、城南交通行政执法大队、二郎交通行政执法大队、太和交通行政执法大队、渭沱交通行政执法大队、铜溪交通行政执法大队、龙市交通行政执法大队、钱塘交通行政执法大队、三汇交通行政执法大队、双槐交通行政执法大队、香龙交通行政执法大队、双凤交通行政执法大队、草街交通行政执法大队、特勤一大队、特勤二大队、特勤三大队、交通工程质量监督一大队、交通工程质量监督二大队、交通工程质量监督三大队、马家沟车辆超限运输监测站、云门车辆超限运输检测站、小沔车辆超限运输监测站、嘉陵江城区港航海事大队、利泽港航海事大队、草街港航海事大队、太和港航海事大队、铜溪港航海事大队、涪江城区港航海事大队、官渡港航海事大队、双槐港航海事大队。无下属二级预算单位

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数3981.17万元,其中:一般公共预算拨款3981.17万元。收入较2024年增加71.57万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款增加71.57万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数3981.17万元,其中:社会保障和就业支出预算483.59万元,卫生健康支出预算183.99万元,住房保障支出预算218.42万元交通运输支出3095.17万元。支出预算较2024年增加71.57万元,主要是基本支出预算增加217.42万元,项目支出预算减少145.85万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3981.17万元,一般公共预算财政拨款支出3981.17万元,比2024年增加71.57万元。其中:基本支出3385.31万元,比2024年增加217.42万元,主要原因是人员转隶增加在编人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出595.86万元,比2024年减少145.85万元,主要原因是上年结转资金减少,主要用于货运、客运、港航、交通涉企业的执法等重点工作。

重庆市合川区交通运输综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致

“三公”经费情况说明

2025“三公”经费预算310.26万元,比2024年增加231.76万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024保持一致;公务接待费2万元,比2024年减少3万元,主要原因是严控公务接待费;公务用车运行维护费73.5万元,2024保持一致;公务用车购置费234.76万元,比2024年增加234.76万元主要原因是部分公务车辆使用年限长,发动机等零部件严重老化,存在安全隐患,需报废更新。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费654.58万元,比上年增加3.94万元,主要原因为在职人员增加导致综合定额、工会经费、福利费等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额177万元:政府采购货物预算177万元;其中一般公共预算拨款政府采购177万元:政府采购货物预算177万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款595.86万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆19辆,其中一般公务用车19辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆14辆,其中一般公务用车14辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:秦竹  联系方式:023-42888234


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