[索 引 号] | 115003820093261547/2025-00036 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区交通运输委员会 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-05 | [发文时间] | 2025-03-05 |
[标 题] | 重庆市合川区交通运输委员会(本级)2025年单位预算公开情况说明 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家有关交通工作的法律、法规、规章和政策。
2.负责组织编制全区交通运输体系规划,统筹衔接平衡公路、铁路、水路、民航等规划;建立与交通运输体系相适应的体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
3.负责全区公路、铁路、水路、民航等重大项目建设协调工作;负责公路、港口、码头、车站、渡口等交通基础设施建设和管理;负责全区国、省、县道公路的养护管理和农村公路养护管理监督指导工作。
4.负责平衡全区交通运力,构建区域和城乡一体化交通运输体系,完善运输行政管理体制;负责城市交通、铁路、公路、水路、民航等各种运输方式的协调工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰运输;负责国防交通战备工作;加强交通运输行业发展统筹管理,负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。
5.负责全区交通运政、路政、港航、海事的行政管理;负责交通运输综合行政执法,具体执法交由相关执法队伍承担。
6.指导交通行业安全生产和应急管理工作;指导行业生态环境保护和节能减排工作。
7.负责交通信息化建设、管理;统筹协调交通运输行业信用体系建设;承担行业统计分析。
8.指导交通行业的体制改革;指导交通企业的行业管理。
9.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。
10.负责机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
12.与有关部门职责分工。重庆市合川区发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目,牵头商重庆市合川区交通运输委员会拟定重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。重庆市合川区交通运输委员会负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。
铁路、民航及交通规划职责分工。重庆市合川区交通运输委员会负责对接市交通运输委员会,做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作;负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划,负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,负责指导铁路、民航建设管理等。重庆市合川区发展和改革委员会负责对接重庆市发展和改革委员会,统筹协调牵头审查铁路、民航重大项目规划;负责铁路、民航等交通专项规划与全区发展规划的统筹衔接;按权限审批、核准、审核铁路、民航等交通重大项目;统筹平衡铁路、民航投资计划。
(二)单位构成
根据上述职责,区交通运输委机关共设9科1室,分别为:
1.办公室。负责机关日常运转,负责重要会议组织、重要文件起草;负责文秘、会务、政务值班、党务政务信息、办公自动化、机要保密、文书档案、重点事项督查督办、人大代表建议和政协提案办理、网络舆情;负责目标考核管理;负责机关后勤服务和固定资产处置;负责发展调查研究;负责网络安全工作;负责机关对外宣传和新闻工作。
2.组织人事科。负责机关党组织建设、党风廉政建设等工作;负责机关和所属事业单位干部人事、劳动工资、机构编制工作;负责统战工作;负责机关离退休人员管理服务;配合开展退役军人安置。指导所属单位基层党组织建设、班子建设和党员管理等工作;负责行业宣传、精神文明建设工作;负责意识形态工作;指导交通运输行业非公企业及社会组织党建工作;指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建;指导交通运输行业人才队伍建设和培训教育;配合巡察相关工作。
3、财务审计科。负责机关和指导所属单位财务管理和会计核算;负责编制并组织实施部门预决算;负责机关和指导所属单位国有资产管理;负责管理交通经费、专项资金及安排全区交通运输行业资金拨付;负责机关落实重大决策、规划计划、财务收支、内部控制及风险管理的审计工作;负责有关重点交通建设项目、专项资金等内部审计监督;负责督促落实审计发现问题的整改。指导行业投融资工作。
4.综合规划科。组织拟订和综合平衡交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、年度计划,提出有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施;承担相关交通行业统计分析工作;负责招商引资工作;负责全区交通重大项目的策划、立项、可研和方案设计阶段等前期工作和后期评估;负责全区交通重大项目情况收集和汇总上报;负责开展省际和市域交通运输领域有关合作与交流;负责交通外事工作。
5.公路管理科(农村公路管理办公室)。负责全区公路交通基础设施建设管理工作;负责公路建设、公路养护市场监管工作;负责公路建设项目质量安全监督工作,负责交通项目督查,按规定对公路养护工程造价、质量安全进行监督管理;按权限负责地方公路工程设计审核、施工许可和(交)竣工验收等工作;负责高速公路协建和路网结构改造;负责争资引项工作;负责农村公路建设管理和农村公路养护管理监督指导相关工作;负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作;负责耕地保护;指导公路地质灾害防治工作;负责统筹协调清欠工作。指导公路养护管理工作。
6.铁路民航科。负责执行全区铁路、民航建设发展政策;负责编制全区铁路线网和枢纽专项规划,编制全区民航机场专项规划;负责协调全区铁路项目、军民航机场项目建设管理及征地拆迁工作;负责会同有关方面研究提出全区铁路、军民航机场投融资方案和财政性资金安排意见;负责协调管理铁路运输工作,协调管理民航运输工作;负责铁路建设发展统计分析。
7.综合运输科(国防交通办公室)。负责全区综合交通运输协调与衔接;负责全区道路运输和城市公共交通等陆路运输市场监管;组织编制和监督实施道路运输发展规划、运力和线网布局规划;组织和监督实施紧急客货运输和重大节假日、重要活动道路运输工作;配合有关部门研究制定道路运输价格和收费标准;负责有关道路运输经营资质、从业人员资质管理;指导汽车租赁、机动车驾驶培训、机动车维修、道路客货运场站的管理;负责交通道路运输企业行业指导、协调、服务;负责道路运输企业遗留问题处置工作;配合开展文明城区、卫生城市建设和健康城市工作,承担文体旅相关工作;负责交通物流工作;协调邮政发展;负责交通战备、民兵、武装、双拥等工作。
8.港航管理科。承担全区水路工程建设市场监管工作;按规定对水路工程造价、质量安全进行监督管理;组织编制和监督实施水路运输发展规划、运力和布局规划;组织和监督实施紧急客货运输和重大节假日、重要活动水路运输工作;承担全区港口、码头管理和水路客运市场、水上交通安全监管、地方海事行政管理有关工作;负责有关水路运输经营资质、从业人员资质管理;负责交通水运企业行业指导、协调、服务工作;负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作;负责港口建设使用岸线的布局规划,审核、转报由上级专管部门审批的岸线使用;负责协调航运航电项目建设;负责河长制工作;负责水运企业遗留问题处置工作。指导港口、码头等水运设施的维护及养护工作。
9.行政审批科(信访工作办公室)。负责机关行政审批制度改革,指导和规划交通行政审批工作;按照“三集中、三到位”的要求,相对集中机关有关行政审批事项的受理和审批,组织协调相关事项的论证、审查等工作;组织推进机关行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作;具体管理政务服务窗口;承担政务公开工作;承办相关行政复议和行政应诉工作;承担有关规范性文件合法合规性审查工作;指导交通社会管理综合治理和行业信用体系建设;承担机关来信来访接待和处理工作,指导所属单位信访稳定工作,负责交通运输领域民生诉求办理回复;负责贯彻落实总体国家安全观;负责未成年人保护、扫黄打非、扫黑除恶和禁毒等工作;负责交通科技工作;指导行业体制改革;指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设;指导交通运输领域数字重庆建设。
10.安全监督科。负责交通系统安全法规的宣传教育;组织、协调和指导行业安全生产和防灾减灾工作;负责行业安全事故统计分析,依法组织或参与有关事故调查处理;承担所属单位安全生产的监督管理工作;组织推动行业应急救援体系建设;组织、协调和指导相关突发事件的应急处置工作;指导交通领域生态环境保护和节能减排工作;指导防汛抗旱、交通职业病防治;配合有关部门开展碳达峰碳中和、食品安全监督、校园周边安全治理、森林防火和消防等工作。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数9426.01万元,其中:一般公共预算拨款7412.44万元,政府性基金预算拨款2013.57万元。收入较2024年减少19730.67万元,主要是项目建设资金减少19648.37万元,基本支出经费预算减少82.3万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数9426.01万元,其中:社会保障和就业支出预算180.61万元,卫生健康支出预算40.56万元,城乡社区支出预算2013.57万元,交通运输支出预算5830.51万元,住房保障支出预算43.9万元,灾害防治及应急管理支出预算1316.87万元。支出预算较2024年减少19730.67万元,主要是基本支出预算减少82.3万元,项目支出预算减少19648.37万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入7412.44万元,一般公共预算财政拨款支出7412.44万元,比2024年减少19358.4万元。其中:基本支出750.88万元,比2024年减少82.3万元,主要原因为在职人员退休,人员预算总数减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出6661.56万元,比2024年减少19276.1万元,主要原因是普通省道建设项目(以奖代补)、车辆购置税收入补助地方资金、S208上什字牌楼桥重建、普通国省道(以奖代补),一般债券等项目建设资金减少,主要用于农村公路建设、农村公路安防工程、公路水毁等重点工作。
2025年政府性基金预算收入2013.57万元,政府性基金预算支出2013.57万元,比2024年减少372.27万元,主要原因是农村公路日常养护补助减少,主要用于农村公路日常养护、公路高质量发展建设工程。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5.35万元,比2024年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费1.85万元,比2024年减少0.05万元,主要原因是进一步加强了贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求;公务用车运行维护费3.5万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费113.94万元,比上年减少21.51万元,主要原因为在职人员退休,人员预算总数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.5万元:政府采购货物预算1.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元:政府采购货物预算1.5万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6661.56万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:管红梅 联系方式:023-42833310
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