[索 引 号] | 11500382009325637K/2025-00004 | [发文字号] | |
[主题分类] | 财政、金融、审计 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
[发布机构] | 合川区经济信息委 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-05 | [发文时间] | 2025-03-05 |
[标 题] | 重庆市合川区经济和信息化委员会2025年单位预算公开情况说明 |
重庆市合川区经济和信息化委员会
2025年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行关于工业和工业领域信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草工业和工业领域信息化工作的综合性政策措施并会同有关方面组织实施。根据国家产业政策和重庆市产业发展规划,拟定本区工业产业政策并组织实施,引导和扶持工业和工业领域信息化产业的发展。负责军民融合产业发展推进工作等。
(二)单位构成
本单位设8个职能科(室):办公室、经济运行科、园区科、产业发展科(挂区军民融合发展办公室牌子)、稳定与融资科(挂信访办公室、群众工作科牌子)、政策人才科、要素保障科(挂行政审批项目管理科牌子)、工业信息化科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数9612.6万元,其中:一般公共预算拨款5524.73万元,政府性基金预算拨款4087.87万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元。收入较2024年减少12294.41万元,主要是一般公共服务支出减少273.67万元,城乡社区支出减少11132.13万元,科学技术支出减少935.18万元,住房保障支出减少12.49万元及其他项目经费变动。
(二)支出预算:2025年年初预算9612.6万元,其中:一般公共服务支出预算5524.73万元,社会保障和就业支出预算278.89万元,卫生健康支出预算45.48万元,住房保障支出预算40.89万元,资源勘探工业信息等支出4210万元。支出预算较2024年减少16009.26万元,主要是基本支出预算增加17.83万元,项目支出预算减少16027.09万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入5524.73万元,一般公共预算财政拨款支出5524.73万元,比2024年减少16009.26万元。其中:基本支出825.73万元,比2024年增加17.83万元,主要原因是新增1名调入人员,相应人员经费增加;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出4699万元,比2024年或减少16027.09万元,主要原因是城乡社区支出减少15520万元,科学技术支出减少935.18万元及其他项目经费变动等,主要用于小城镇基础设施建设、棚户区改造、 老旧小区改造等重点工作。
2025年政府性基金预算收入4087.87万元,政府性基金预算支出4087.87万元,比2024年增加4087.87万元,主要原因是中央安排超长期特别国债安排的支出,主要用于小城镇基础设施建设、棚户区改造、 老旧小区改造等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.5万元,同2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是未安排因公出国(境)相关事宜;公务接待费5万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费3.5万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费103.09万元,比上年减少6.97万元,主要原因为按照过紧日子要求,公用经费压减0.3万元/人次。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5524.73万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:陈裕娇;联系方式:023-42742289。
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