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[索 引 号] 11500382009325397Q/2026-00010 [发文字号]
[主题分类] 财政 [载体分类] 财政预算、决算
[发布机构] 合川区发展改革委 [有 效 性]
[成文时间] 2026-02-28 [发文时间] 2026-02-28
[标 题] 重庆市合川区经济发展服务中心2026年单位预算公开情况说明

重庆市合川区经济发展服务中心

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.开展宏观经济分析预测研究工作,主要包括经济形势监测预测、经济运行中重热难点问题的专题研究。

2.对全区推出的重大项目和重大课题进行评估,提出咨询意见,为政策决策提供参考。

3.为重大项目滚动储备、重大项目名单管理和重大项目实施调度提供服务,承担重大项目信息化系统的运行、维护、管理和数据收集整理工作,为推进重大项目建设提供政策建议和专业服务。

4.承担区政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告的评估论证。

5.承担区政府投资项目概算审核和预算审核服务工作。

6.统计分析区政府投资项目主要经济技术指标。

7.指导协调区政府投资项目材料设备询价工作。

8.承担组建和管理区政府投资项目评审中介机构库和专家库。

9.为区政府投资项目相关管理工作和有关标准政策的研究制定提供咨询服务。

10.承担区公共资源交易和区政府投资工程建设项目招投标事务性工作。

11.承担推进优化营商环境工作,为民营经济发展现状的政策情况收集、分析研判、动态评估提供政策建议和决策服务。

12.承担全区社会信用体系建设的事务性工作;承担社会信用信息共享与管理、政策研究与信息服务等工作。

13.承担区域合作和地区经济协作的事务性工作,协助开展对口帮扶工作。

14.承担推进可持续发展战略的事务性工作,协调实施生态建设、环境保护规划,为绿色发展重大项目建设提供政策建议和专业服务,协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

15.完成区委、区政府及区发展改革委交办的其他任务。

(二)单位构成

我单位内设机构8个,分别为政策研究科、经济运行科、重点项目科、项目评审科。工程服务科、民营经济发展科、区域协调发展科、资源环境科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数559.4万元,其中:一般公共预算拨款559.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元。收入较2025年增加55.05万元,主要是一般公共预算经费拨款增加55.05万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数559.4万元,其中:一般公共服务支出预算441.63万元,社会保障和就业支出预算71.62万元,卫生健康支出预算22.99万元,住房保障支出预算23.17万元。支出预算较2025年增加55.05万元,主要是基本支出预算增加55.05万元。

单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入559.4万元,一般公共预算财政拨款支出559.4万元,比2025年增加55.05万元。其中:基本支出519.4万元,比2025年增加55.05万元,主要原因是人员调入及职务变动,工资福利支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出40万元,比2025保持一致,主要用于项目评审等重点工作。

重庆市合川区经济发展服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。

“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算10.1万元,比2025年增加3.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2025年保持一致;公务接待费3.1万元,比2025年减少0.1万元,主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理;公务用车运行维护费7万元,比2025年增加3.5万元,主要原因是因机构合并,本单位增加一辆公务车;公务用车购置费0万元,2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中应急保障用车2辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:张姝  联系方式:023-42756090


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