日期:2023-09-04来源:重庆市合川区审计局
一是部门联动,形成合力。审计计划制定时,按程序征求区国资委意见,将区农投(集团)公司、区信息安全产业公司纳入2023年度审计计划;召集区财政局、区国资委、中国人民银行合川支行相关人员召开座谈会,了解国有企业经营状况、管理模式、业务流程、融资政策情况;到区信访办收集被审计单位及领导干部信访情况,多部门协调配合、综合研判,提高审计的针对性。
二是调查摸底,明确重点。关注落实上级政策和推动企业发展情况,以及企业发展战略制定执行情况,结合国有企业职能职责、发展定位,重点聚焦融资过程中程序报批、综合融资成本确定、资产负债率超过警戒线、过度融资造成存贷“双高”情况,重点民生实事落实落地、履行工程项目基本建设程序情况,国有资产监管、存量盘活情况,从公司经营现状和可持续发展层面分析国有企业经营管理中存在的管理问题,针对性提出审计建议,助推国有企业规范发展。
三是强化整改,压实责任。在前期情况搜集、确定重点监督事项、人员分工配合、过程中沟通会商、问题线索挖掘及整改查处等重点环节进行巡审共商协同,围绕“八张问题清单”,将巡察、审计揭示问题整改纳入必审、必查事项,针对巡察、审计揭示的普遍性、典型性问题,联合向区委区政府主要领导报告,推动区级层面修订完善工程项目管理、政府采购等制度,从源头规范管理和堵塞漏洞,进一步压实整改责任,切实增强“改”的严肃性、主动性。
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