合川区审计局“四到位”力促内审再上新台阶
为进一步加强对内部审计的指导和监督,区审计局不断夯实基础,突出重点,着力提升内部审计价值,不断创新方式方法,四个到位力促内审工作再上新台阶。
一是机制建设到位。为适应内部审计发展新形势、新要求,大力充实具有相关专业知识、能胜任内审工作岗位的人员到内审干部队伍中。截至目前,区政府各部门(含工投等平台机构)及镇街共设立专兼职内审机构107个,明确了专门的内审工作分管领导;全区共有专兼职内审人员348名,同期新增专兼职内审机构11个、新增专兼职内审人员32名。
二是业务指导到位。为确保内审指导的充分性、操作性和实效性,我局积极组织召开了4次内审工作会和内审业务交流会;举行村级财务内审专项培训6次,一对一方式现场指导40余人次,交流平台开展专项答疑60余次,抽选了3名内审人员参与经济责任审计、政府投资项目审计等,通过以审代训,参加审计实战锻炼,提升内审人员审计理念和技术方法。
三是职能履行到位。为切实加强内审指导和监督,推进全区内审工作有效开展,我局组织对26个单位开展内审检查评估,发现制度建设、工作开展、业务质量等相关问题58个,提出针对性的建议和意见40余条,撰写审计信息12篇,帮助内部审计机构规范内部审计行为,提高内部审计业务质量。
四是中介核查到位。截至目前,累计核查政府投资项目的结算审核报告48份,涉及镇街、平台公司等21个单位,发现2个中介机构出具的相关报告计量或计价有误,我局已要求相关中介机构进行整改完善;发现1个中介机构出具的报告未反应工程项目虚报工程资料、审减金额严重不实等问题,我局已安排审计人员对该项目重新进行审计,对该中介机构作移送处理。